Cierre de ejercicio, cuentas de apertura

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Chencho

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Dec 12, 2013, 7:13:56 AM12/12/13
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Hola a todos.

Un problema con el tema de cierre y apertura de ejercicio (bueno, más una duda).

Al cerrar el ejercicio actual y crear el nuevo, se crean los asientos de apertura correctamente.

Esta situación es perfecta, a no ser que los proveedores te empiecen a mandar facturas del 2012 a mediados de enero de 2013, porque entonces como es normal al entrar en el 2012, dar de alta esas facturas, el asiento creado el día 1 de enero ya no es correcto.

He visto que se puede crear el asiento de apertura, eliminarlo y crear uno de nuevo desde el 2012, pero entonces sólo genera los asientos iniciales de aquellos que han sido modificados.

¿Como gestionáis lo cierres y aperturas de ejercicios?

Chencho

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Dec 27, 2013, 5:31:25 AM12/27/13
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Venga chicos que vamos a cerrar el año ya!!!

¿Nadie usa contabilidad integrada?

Juanjo Pablos

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Dec 27, 2013, 9:37:57 AM12/27/13
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On 27/12/13 11:31, Chencho wrote:
> Venga chicos que vamos a cerrar el a�o ya!!!
>
> �Nadie usa contabilidad integrada?
yo creo que es nuestro tal�n de Aquiles... Personalmente esto cada d�a
mas convencido que hay que exportar los asientos contables al programa
del asesor de turno.

--
Candil de la calle, oscuridad de su casa.

mfdezp

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Dec 27, 2013, 11:18:33 AM12/27/13
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Hola Chencho. A mi me gustaría responderte, pero ando como tú. Estoy terminando de ultimar la gestión comercial y cuando termine me pondré con la Contabilidad.

No sé si alguien tiene un manual de la Contabilidad de Eneboo, pero a más de uno nos vendría de perlas, porque tengo muchas dudas, al igual que tú, sobre cómo sacar determinadas cosas desde la Contabilidad, por ejemplo los libros de emitidas, 347, etc.

Aún así, el tema que comentas en la mayoría de las contabilidades que conozco no está muy bien solucionado, ya que piensa que el IVA del 2012 se cierra a finales de Enero de 2013, sin ninguna posibilidad de que puedas modificar nada que tenga que ver con el IVA ni con el IRPF. Sí que es verdad, que hay ese período que tienes que tener abierto el ejercicio de 2013 y modificar cosas de 2012, y no sé como lo ha resuelto Infosial y el Grupo de Eneboo.

Saludos.

NeoRazorX

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Dec 28, 2013, 9:04:42 AM12/28/13
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Yo lo que hacía es crear un nuevo ejercicio y seguir trabajando sin cerrar el anterior. Después, cuando hay que entregar los documentos, se cierra el ejercicio anterior y listo.

En FacturaScripts esto es más sencillo porque los ejercicio se van creando automáticamente.


El jueves, 12 de diciembre de 2013 13:13:56 UTC+1, Chencho escribió:

Chencho

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Dec 29, 2013, 4:28:16 AM12/29/13
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Pero entonces, si no cierras el ejercicio anterior, no te crea los asientos de apertura. O te los crea a posteriori y reordenas asientos?
Los saldos de riesgo no se pueden saber de esta forma, no?
--
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Fusió d'Arts

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Dec 29, 2013, 6:40:39 AM12/29/13
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A mi también me gustaría saber como abordáis este tema.

El jueves, 12 de diciembre de 2013 13:13:56 UTC+1, Chencho escribió:

NeoRazorX

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Dec 29, 2013, 8:09:13 AM12/29/13
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Si, los asientos de cierre y apertura se crean a posteriori y después se renumera.

mfdezp

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Dec 30, 2013, 4:09:46 AM12/30/13
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El proceso que genera el asiento de apertura es el cierre de ejercicio, sin él, en el ejericio posterior no hay saldo de apertura de las cuentas de clientes y proveedores, ¿o me equivoco?

Miriam Aymerich

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Dec 30, 2013, 4:16:32 AM12/30/13
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Hola,
En principio, puedes cerrar el ejercicio "provisionalmente" para que te cree el asiento de apertura en el año siguiente, y volver a reabrirlo para seguir trabajando en el 2013.
Una vez cerrado el año, se procede a cerrar de nuevo el ejercicio, borrando previamente el asiento de apertura provisional (este asiento es editable.)
Se renumeran los aisentos y el asiento de apertura te queda de los primeros .


Espero que esto os ayude.

Saludos,


Salutacions,

Míriam Aymerich Torruella



2013/12/30 mfdezp <mfd...@telefonica.net>

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Juanjo Pablos

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Dec 30, 2013, 4:20:00 AM12/30/13
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On 30/12/13 10:16, Miriam Aymerich wrote:
> En principio, puedes cerrar el ejercicio "provisionalmente" para que
> te cree el asiento de apertura en el a�o siguiente, y volver a
> reabrirlo para seguir trabajando en el 2013.
digamos que esto es lo que recomiendas �no?, se cierra el 31 y se vuelve
ha abrir. Probablemente se cierre definitivamente el 20 de enero cuando
se entregan los iva y se remuneran los asientos �Correcto?


--
Donde tiene el tesoro el avariento, tiene el entendimiento.

Chencho Pc-cito

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Dec 30, 2013, 4:23:16 AM12/30/13
to ene...@googlegroups.com
Esto es lo que probamos, sin embargo al borrar el asiento "temporal" y volver a generar el asiento de cierre/apertura, sólo nos creó las subcuentas que habían sido modificadas.

Es decir:

- Cerramos ejercicio
- Abrimos ejercicio basado en año anterior (se generan los asientos de apertura)
- Abrimos ejercicio
- Modificamos el proveedor 1 con una nueva factura de compra
- Borramos el asiento de apertura
- Generamos el asiento de apertura.

Ahora el asiento de apertura sólo tiene una subcuenta, la del proveedor 1.

El resto de subcuentas, clientes, proveedores, etc, no se generan (siempre que no se hayan modificado)


--
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Miriam Aymerich

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Dec 30, 2013, 4:36:21 AM12/30/13
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Provad con:
1-abres ejercicio 2014 creando plan de cuentas basado en el plan de cuentas del 2013
2-cierras el ejercicio 2013 y le indicas que el asiento de apertura lo realice en el 2014
3-reabres el 2013
4- vuelves a hacer las comprobaciones que necesites, debería hacerlo bien, si no es que hay algún problema..



Salutacions,

Míriam Aymerich Torruella



2013/12/30 Chencho Pc-cito <chenc...@gmail.com>

Chencho Pc-cito

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Dec 30, 2013, 5:40:47 AM12/30/13
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No, hace exactamente lo mismo, sólo genera los asientos de los que cambian.

En el punto 4 hago:

- Factura a proveedor
- Entro en 2014 y borro el asiento de apertura
- Entro en 2013 y cierro ejercicio, poniendo el asiento de apertura en 2014
- Miro el asiento generado: Sólo está la factura a proveedor, iva, y demás de esta modificación; el resto ha desaparecido.

Chencho Pc-cito

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Dec 30, 2013, 5:42:32 AM12/30/13
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Lo único que se me ocurre es prescindir del asiento de apertura, aunque sea un poco por saco durante un mes.

Al tener el año completamente acabado, se genera el asiento desde el 2013 al 2014 y entonces tendremos todos los saldos actualizados.

Miriam Aymerich

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Dec 30, 2013, 9:15:14 AM12/30/13
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Has comprobado si al reabrir el 2013, se te borran los asientos de cierre y te deja los saldos " no nulos"? tiene pinta que al cerrar el ejercicio, ya se encuentre todos los saldos a cero menos los modificados y sólo haga éstos...



mfdezp

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Dec 30, 2013, 11:26:54 AM12/30/13
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A lo mejor me quivoco, pero el proceso de cierre consta de dos asientos.

1) Cierre. Este asiento se realiza en 2013 y salda todas las cuentas (las deja con saldo 0)
2) Apertura. Este asiento se realiza en 2014 y es exactamente el complementario al de cierre en el Ejercicio de 2013, para dejar los saldos como estaban antes del proceso de Cierre.

Si manualmente solo se borra el de apertura en el ejercicio 2014 y no se borra el de cierre en el Ejercicio 2013, indudablemente el nuevo asiento de apertura no estará correcto ya que los saldos están a 0, por el Asiento 1) Cierre.

Saludos.


El jueves, 12 de diciembre de 2013 13:13:56 UTC+1, Chencho escribió:
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