Dobrý den, mám od klienta (FO vede daňovou evidenci) fakturu od Google
Ireland za službu Google/reklamu/ v ceně 10,000Kč. Na faktuře je uvedeno
DPH (0%) a přepočet směnným kurzem 359,73 EUR, částka (bez DPH)
10,000Kč. Jelikož se s tím setkávám poprvé, chci oslovit zkušené, zda
jsem správně zaúčtovala: druh NS /nákup služeb/, DUZP je dnem přijetí
platby, uvedená cena bez DPH (21%) 10,000 a daň 0, celková částka
10,000. Nedopočítává se DPH? V přiznání k DPH mám na ř.5 přijetí služby
10,000 a skočila mi tam daň na výstupu 2,100. Pak na ř.43 ze
zdanit.plnění na ř.3-13 mám základ daně 10,000 a daň v plné výši 2,100.
Musím vyplnit i souhrnné hlášení elektronicky a tam se 21% daň
nevyplňuje, pouze cena bez daně? Děkuji všem za příspěvky a rady, zítra
ráno musím klientovi přeposlat.
J.Strejcová
---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
http://www.avast.com