[pfa-works] servicii intracomunitare

1,250 views
Skip to first unread message

bdaniel7

unread,
May 14, 2010, 4:45:05 AM5/14/10
to PFA Works
Salut,

sunt PFA înregistrat la normă de venit, neplătitor de TVA.
Până acum am lucrat cu firme românești și n-am încasat TVA.

În viitorul apropiat o să existe posibilitatea de a presta servicii de
programare pentru clienți din UE.

Trebuie să mă înregistrez ca plătitor de TVA?

Am văzut la un moment dat aici pe grup o factură demo, către un client
din afara României (UK),
în care scria ”VAT 0, reverse charge”.

Am citit niște articole din Codul Fiscal dar tot nu mi-e clar dacă
sunt obligat să mă înregistrez.

Mulțumesc,
Dan

--
Sfaturile primite pe aceasta lista de discutii *nu inlocuiesc* serviciile unui contabil autorizat!

Primiti acest mesaj pentru ca sunteti abonati la grupul de discutii "PFA Works".
Pentru a posta un mesaj nou, trimiteti mail la pfa-works [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru a va dezabona, trimiteti mail la pfa-works-unsubscribe [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru mai multe optiuni, vizitati grupul online la http://groups.google.com/group/pfa-works?hl=ro

idan

unread,
May 14, 2010, 6:36:29 AM5/14/10
to PFA Works
Da, trebuie sa ai cod valid de TVA cu RO (sa fii inregistrat in
scopuri de TVA).
E o prevedere destul de recenta cu privire la taxarea intracomunitara.

Succes!

Marina Lixandru

unread,
Jul 4, 2010, 2:18:58 PM7/4/10
to pfa-...@googlegroups.com
Buna ziua Dan,

Iata ce informati am eu despre situatia unui PFA/104 servicii inforamatice - norma de venit/neplatitor de TVA.

Daca nu depasesc plafonul de TVA nu sunt obligat sa ma inregistrez ca platitor de TVA, insa pot opta pentru acest lucru.
In situatia in care doresc sa prestez/livrez servicii intracomunitare (companie UE) atunci trebuie sa ma inregistrez "in scopuri de TVA " depunand o declaratie la Administratia Financiara de care apartin , ceea ce inseamna ca voi primi un CIF - cod de identificare fiscala , utilizat doar in relatia intracomunitara. Incepand cu luna Iulie 2010 tinand cont ca imi declar intentia de a avea relatii intracomunitare , mai am obligatia sa ma inscriu si in Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI - declaratia 095). Dupa ce am obtinut CIF-ul si acceptul privind inscrierea mea in ROI, voi putea lucra la modul urmator:  la  facturile emise pentru firmele din Romania voi utiliza CUI-ul , ca pana acum, iar la facturile emise pentru colaboratorii din UE (ei fiind beneficiarii serviciilor prestate de mine) voi comunica noul CIF.

Cu Administratia financiara voi avea urmatoarele: anuan decizie de impunere /trimestrial - plata impozit /lunar - declaratia 390 (
VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri -OPANAF 76/2010)

Ai mai jos cele mai noi informati aparute pe site-ul ANAf despre ceasta nebunie descrisa putin mai sus.

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2101_2010.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_54_2010.pdf


Toate bune,
Marina

2010/5/14 bdaniel7 <bdan...@gmail.com>



--
Marina

bdaniel7

unread,
Jul 5, 2010, 7:50:16 AM7/5/10
to PFA Works
Foarte clar și la obiect :))

Mulțumesc!
Dan


On Jul 4, 9:18 pm, Marina Lixandru <marina.lixan...@gmail.com> wrote:
> Buna ziua Dan,
>
> Iata ce informati am eu despre situatia unui PFA/104 servicii inforamatice -
> norma de venit/neplatitor de TVA.
>
> Daca nu depasesc plafonul de TVA nu sunt obligat sa ma inregistrez ca
> platitor de TVA, insa pot opta pentru acest lucru.
> In situatia in care doresc sa prestez/livrez servicii intracomunitare
> (companie UE) atunci trebuie sa ma inregistrez "in scopuri de TVA " depunand
> o declaratie la Administratia Financiara de care apartin , ceea ce inseamna
> ca voi primi un CIF - cod de identificare fiscala , utilizat doar in relatia
> intracomunitara. Incepand cu luna Iulie 2010 tinand cont ca imi declar
> intentia de a avea relatii intracomunitare , mai am obligatia sa ma inscriu
> si in Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI - declaratia *095*). Dupa
> ce am obtinut CIF-ul si acceptul privind inscrierea mea in ROI, voi putea
> lucra la modul urmator:  la  facturile emise pentru firmele din Romania voi
> utiliza CUI-ul , ca pana acum, iar la facturile emise pentru colaboratorii
> din UE (ei fiind beneficiarii serviciilor prestate de mine) voi comunica
> noul CIF.
>
> Cu Administratia financiara voi avea urmatoarele: anuan decizie de impunere
> /trimestrial - plata impozit /lunar - declaratia 390 (*VIES Declaraţie
> recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri
> -OPANAF 76/2010)*
>
> Ai mai jos cele mai noi informati aparute pe site-ul ANAf despre ceasta
> nebunie descrisa putin mai sus.
>
> http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2101_2010.pdfhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_54_2010.pdf
>
> Toate bune,
> Marina
>
> 2010/5/14 bdaniel7 <bdani...@gmail.com>

1cbastian

unread,
Jul 5, 2010, 9:32:09 AM7/5/10
to PFA Works
Buna tuturor,

As dori sa completez cele scrise de Marina:

- daca doresc sa prestez servicii intracomunitare (UE) atunci trebuie
sa ma inregistrez "in scopuri de TVA" pentru extern (declaratia 091,
se depune la finante). Asta inseamna ca pentru serviciile prestate in
RO raman in continuare "neplatitor de TVA" (pana la plafonul de
35000Euro venit/an).

- dupa ce ma inregistrez ca si platitor de TVA, am obligatia sa ma
inregistrez in REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI ( declaratia 095
+ cazier judiciar). Acest ROI intra in vigoare incepand cu 1. August
2010. Dupa aceasta data, cine presteaza servicii intracomunitare si nu
s-a inregistrat in ROI va fi amendat usturator.

- pe factura emisa catre beneficiarul din alt stat membru UE, voi
folosi CIF-ul obtinut de la finante in loc de CUI-ul pe care il voi
folosi in continuare pe facturile RO.

- declaratia 390 se depune pana in data de 15. a lunii urmatoare daca
am emis facturi catre un beneficiar din alt stat membru UE.

- din informatiile pe care le-am obtinut de la finante, declaratia 390
se depune doar daca beneficiarul este "platitor de TVA" nu si in cazul
in care el este "neplatitor TVA" (cum sunt si eu de altfel->
neplatitor).
?????????????????????
Cu aceste semne de intrebari ma intreb, daca "neplatitorii de TVA"
care presteaza servicii catre un beneficiar din alt stat UE deasemenea
"neplatitor TVA" mai sunt nevoiti sa se inregistreze in scopuri de TVA
pt. extern? :-?

Numai bine,
Sebi.

1cbastian

unread,
Jul 5, 2010, 9:37:38 AM7/5/10
to PFA Works
legat de înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari:

http://www.mfinante.ro/acasa.html?method=detalii&id=9572

Marina Lixandru

unread,
Jul 5, 2010, 9:54:34 AM7/5/10
to pfa-...@googlegroups.com
Buna ziua Sebi,

In situatia prezentata de mine, beneficiarul serviciilor era intradevar o persoana juridica din UE , platitoare de TVA.  :)

Pe curand,

Marina


2010/7/5 1cbastian <link2b...@yahoo.com>

--
Sfaturile primite pe aceasta lista de discutii *nu inlocuiesc* serviciile unui contabil autorizat!

Primiti acest mesaj pentru ca sunteti abonati la grupul de discutii  "PFA Works".
Pentru a posta un mesaj nou, trimiteti mail la pfa-works [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru a va dezabona, trimiteti mail la pfa-works-unsubscribe [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru mai multe optiuni, vizitati grupul online la http://groups.google.com/group/pfa-works?hl=ro



--
Marina

robilix

unread,
Jul 5, 2010, 10:32:05 AM7/5/10
to pfa-...@googlegroups.com
Pentru eliberarea cazierului judiciar se cere
 
Acte necesare pentru persoane juridice romane : 
    La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar, va anexa urmatoarele documente :
 •   dovada ca deponentul este reprezentul legal al persoanei juridice solicitante ;
 •  copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal ;
 •   certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului  ( in original sau copie legalizata )
 •   chitanta de achitare a taxei in cuantum de 10 lei  ;
 •    timbru fiscal in valoare de 2 lei .
 
stie cineva daca "certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului  ( in original sau copie legalizata )" este bun si cel primit la infiintarea PFA? sau trebuie unul nou, nu mai vechi de ....
 
multumesc

Marcel Ilie

unread,
Jul 6, 2010, 5:12:39 AM7/6/10
to PFA Works
Buna ziua

Urmaresc de foarte mult timp acest grup de discutii, insa, niciodata
pana acum nu am intampinat o problema pentru a fi nevoie sa pun vreo
intrebare aici. Tin sa mentionez ca am cunostinte reduse in domeniul
fiscal

Situatia mea este una clasica: PFA/104 - norma de venit/prestez
servicii informatice unei firme din UE (care este platitoare de TVA).
Din mesajele anteroare am inteles ca este obligatoriu sa te inscrii
"in scopuri de TVA" si sa ma inregistrez in "Registrul...", insa as
vrea sa stiu ce inseamna asta dincolo de completarea formularelor
respective. Va insemna ca voi deveni obligatoriu platitor de TVA (o
taxa pe care nu o inteleg prea bine, oricum)? Iar asta inseamna
efectiv ca voi mai plati o noua taxa la un anumit interval de timp?
Sincer nu mi se pare corect deoarece am inteles ca persoanele cu
venituri sub 35000 euro sunt scutite de la plata acestei taxe si nu mi
s-ar parea corect sa o platesc doar pentru ca prestez servicii pentru
o firma din UE si nu pt una din Romania.

Va multumesc
Marcel Ilie

On Jul 5, 4:54 pm, Marina Lixandru <marina.lixan...@gmail.com> wrote:
> Buna ziua Sebi,
>
> In situatia prezentata de mine, beneficiarul serviciilor era intradevar o
> persoana juridica din UE , platitoare de TVA.  :)
>
> Pe curand,
>
> Marina
>
> 2010/7/5 1cbastian <link2bast...@yahoo.com>

1cbastian

unread,
Jul 6, 2010, 7:03:42 PM7/6/10
to PFA Works
Buna Marcel,

Din cate stiu nu ai niciun dezavantaj material. Tu facturezi
clientilor tai (UE) impozabili fara TVA. Pentru clientii neimpozabili
(persoane fizice) si (cred, dar nu sunt 100% sigur) pentru clientii
care nu au cod valid de TVA { http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
} vei factura cu TVA.
Tu nu ai de platit nici-o o taxa in plus. Depunerea declaratiei 390 s-
a introdus (cica) doar pentru a combate evaziunea fiscala.

Numai bine,
Sebi.

Alexandru Iordache

unread,
Jul 7, 2010, 1:12:42 PM7/7/10
to pfa-...@googlegroups.com
Salut,

Stie cineva daca aceste proceduri trebuie urmate si in cazul in care facturez catre o firma din US?

Multumesc
Alex


2010/7/7 1cbastian <link2b...@yahoo.com>

Numai bine,
Sebi.

Marcel Ilie

unread,
Jul 12, 2010, 8:13:56 AM7/12/10
to PFA Works
Am fost astazi la Administratia Financiara si, dupa cum ma asteptam,
am primit urmatorul raspuns: pentru a putea presta servicii
intracomunitare va trebui sa renunt la impozitarea la norma de venit
si sa trec in sistem real si totodata sa devin platitor de TVA si asta
pentru ca asa scrie in Ordonanta 54/2010. Fiind sceptic am renuntat si
intreb inca o data. Nu exista vreo posibilitate sa raman la norma de
venit si neplatitor de TVA? Sincer nu mi se pare corecta
obligativitatea de a plati TVA doar pentru ca prestez servicii unei
firme din alta tara.

Va multumesc
Marcel Ilie

Bogdan

unread,
Jul 12, 2010, 2:49:01 PM7/12/10
to pfa-...@googlegroups.com
Buna seara,

Asta ma intreb si eu, dupa ce am realizat la ce va referati cu servicii intra-comunitare.

Platesc in acest moment impozit la norma de venit, fara TVA. Impozitul ar creste substantial daca as trece la o alta incadrare.

As fi recunoscator pentru ajutor.

Multumesc,
B.

2010/7/12 Marcel Ilie <marce...@gmail.com>

1cbastian

unread,
Jul 12, 2010, 4:58:50 PM7/12/10
to PFA Works
Buna Marcel, Buna Bogdan,


Din pacate cei din Administratia Financiara sunt niste incompetenti
(ar trebui sa-i dea afara cu totul si nu numai sa le scada 25% din
salar). Daca eu (pfa la norma, neplatitor TVA - servicii IT) m-am
inregistrat ca si platitor de TVA pentru prestari de servicii
intracomunitare (si nu-s singurul) ramanand la norma de venit, atunci
altii de ce n-ar putea?

Nu cred ca aceste decizii sunt luate local la nivel de judet sau
localitate. SAU?

Cauta la Administratia Financiara biroul "ASISTENTA
CONTRIBUABILI" (sau Inspectorul de serviciu) care ar trebui sa
cunoasca foarte bine legile in vigoare. Restul functionarilor numai te
incurca.

Sa ne tii la curent ... :)

Bafta.

Marcel Ilie

unread,
Jul 12, 2010, 5:31:04 PM7/12/10
to PFA Works
Multumesc din nou pentru raspuns, maine ma duc din nou la
Administratia Financiara pentru o noua runda. Tin sa mentionez ca
astazi am fost trimis din birou in birou pana la sefa serviciului si
ea este cea care mi-a dat aceste informatii.
Trebuie sa recunosc ca intregul mecanism dupa care functioneaza
aceasta taxa ma depaseste.

@1cbastian: Tu spui ca "m-am inregistrat ca si platitor de TVA pentru
prestari de servicii intracomunitare" (ceea ce inteleg ca trebuie sa
fac si eu) insa eu nu inteleg ce inseamna asta. Bunul simt imi zice ca
din moment ce devin PLATITOR, din acel moment va trebui sa PLATESC
ceva. Cum pentru mine este de-a dreptul vital sa nu platesc nimic in
plus fata de ce platesc acum (impozit, asigurare de sanatate,
asigurari sociale) si nici sa nu cresc sumele de pe facturi vreau sa
inteleg ce urmeaza sa se intample cu acesta noua prevedere pentru a
lua o decizie daca continuu sau renunt cu gratie.

Va multumesc
Marcel Ilie

1cbastian

unread,
Jul 12, 2010, 6:16:04 PM7/12/10
to PFA Works
Tu colectezi TVA doar daca facturezi pentru o persoana neimpozabila
(persoana fizica) dintr-un alt stat membru UE.
Daca facturezi unei firme atunci NU colectezi TVA (factura nu va
contine 24% TVA). Cel putin asa mi s-a spus mie la finante.

Din asta eu inteleg urmatorul lucru: daca nu colectez TVA atunci nu am
ce plati la stat, in schimb daca colectez TVA (facturez cu TVA) atunci
trebui sa platesc valoarea TVA-ului catre stat.

Scuze ca n-am specificat mai clar in mesajul meu din 07.07.2010.

Eu scriu doar informatiile pe care le-am obtinut si eu, nu pot garanta
pentru ele.


Numai bine,
Sebi

Marcel Ilie

unread,
Jul 12, 2010, 6:51:52 PM7/12/10
to PFA Works
Mersi pentru raspuns. Tind sa cred ca ai dreptate.

Am mai sapat un pic si am gasit cateva explicatii scrise in "limba
romana":

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Brosura_2Servicii.pdf

la pagina 10:

C. Servicii intangibile, altele decât serviciile de telecomunicatii si
servicii furnizate pe cale electronic`
[...]
- serviciile furnizate pe cale electronica;

la pagina 11:

Cum va proceda un prestator stabilit si inregistrat in scopuri de TVA
in Romania cand factureaza servicii intangibile?
a) Daca beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in
Comunitate sau orice persoana stabilita in afara Comunitatii, va emite
factura fara TVA, in care va inscrie mentiunea „neimpozabil in
Romania”;
b) Daca beneficiarul este o persoana neimpozabila stabilita in
Comunitate (persoana fizica, institutie publica), va emite factura cu
TVA din Romånia.

Intr-adevar mai sunt cateva exceptii care sunt relativ bine explicate
in brosura dar ideea principala este: ma inregistrez "in scopuri de
TVA", dar nu platesc niciodata pentru ca prestez servicii intangibile
unei persoane impozabile din Comunitate si nu ii voi factura niciodata
cu TVA.


Va multumesc
Marcel Ilie

Marcel Ilie

unread,
Jul 12, 2010, 7:32:19 PM7/12/10
to PFA Works
Ok, deja trec de la extaz la agonie. Pe siteul Ministerului de
Finante, pe pagina pe care am gasit respectivele brosuri din care in
sfarsit am inteles si eu ceva ( http://www.mfinante.ro/publicatii.html?&pagina=infotva
), apare, in dreptul brosurii 2 din care am citat mai sus urmatorul
text:

"Notă: Regulile privind determinarea regimului TVA aferent serviciilor
sunt valabile pentru operaţiunile al căror fapt generator de taxă a
intervenit până la data de 31 decembrie 2009. Pentru stabilirea
regimului TVA aferent serviciilor al căror fapt generator intervine
incepând cu 1 ianuarie 2010 urmează să fie elaborată o noua broşură
Servicii."

Stie cumva cineva daca ce am scris mai sus a ramas totusi neschimbat
dupa 1 ian 2010?

Va multumesc
Marcel Ilie

FacturarePRO

unread,
Jul 13, 2010, 12:52:39 AM7/13/10
to pfa-...@googlegroups.com
Permanent atunci cand ai de-a face cu incompetentii de la finante iti
sugerez ca atunci cand afirma un lucru sa-i intrebi care este legea in care
se specifica acest lucru.
ps. Din pacate nu am urmarit discutia de la inceput, de fapt care era
intrebarea ? O sa incerc sa intreb si contabili nostrii si revin cu un
raspuns.

Va multumesc
Marcel Ilie

--

Bogdan

unread,
Jul 13, 2010, 4:51:47 AM7/13/10
to pfa-...@googlegroups.com
Daca aseara mi-era cat de cat clar, acum nu mai inteleg nimic. Intrebarea era cum facturam catre firme din UE?

Pentru servicii intangibile intracomunitare:
- facturam cu TVA, specificand "neimpozabil in Romania
sau
- ne inregistram cu cazier la Admin. Financiar optinand un cod special (RO XXX) pe care-l folosim doar pe facturile intracomunitare

??

2010/7/13 Marcel Ilie <marce...@gmail.com>
--
Sfaturile primite pe aceasta lista de discutii *nu inlocuiesc* serviciile unui contabil autorizat!

Primiti acest mesaj pentru ca sunteti abonati la grupul de discutii  "PFA Works".
Pentru a posta un mesaj nou, trimiteti mail la pfa-works [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru a va dezabona, trimiteti mail la pfa-works-unsubscribe [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru mai multe optiuni, vizitati grupul online la http://groups.google.com/group/pfa-works?hl=ro



--
Bogdan Obretin
Online Marketing Consultant
Skype: maxyRO

Marcel Ilie

unread,
Jul 13, 2010, 4:56:30 AM7/13/10
to PFA Works
Revin de la a doua runda la Administratia Financiara, si aceasta tot
un esec. In primul rand tin sa mentionez ca m-am lamurit la capitolul
TVA si ma dusesem hotarat sa ma inregistrez in scopuri de TVA cand dau
peste o noua problema:

Doamna de la Administratia Financiara (sefa serviciului pe judetul
Olt) sustine in continuare ca nu ma pot inregistra in scopuri de TVA
decat daca renunt la impozitarea la norma de venit si trec in sistem
real. Am rugat-o sa imi argumenteze si mi-a zis ca pentru a ma inscrie
ca platitor de TVA trebuie sa tin anumite evidente care nu se tin ca
PFA la norma de venit, deci ar trebui sa trec in sistem real pentru a
avea aceste evidente. Nu am stiut ce sa mai raspund si v-as fi
recunoscator daca mi-ati putea da un argument care sa sustina faptul
ca te poti inregistra in scopuri de TVA si ramane la impozitare dupa
norma de venit in acelasi timp.

Va multumesc
Marcel Ilie



On Jul 13, 7:52 am, "FacturarePRO" <off...@facturarepro.ro> wrote:
> Permanent atunci cand ai de-a face cu incompetentii de la finante iti
> sugerez ca atunci cand afirma un lucru sa-i intrebi care este legea in care
> se specifica acest lucru.
> ps. Din pacate nu am urmarit discutia de la inceput, de fapt care era
> intrebarea ? O sa incerc sa intreb si contabili nostrii si revin cu un
> raspuns.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Marcel Ilie" <marcel.i...@gmail.com>
> To: "PFA Works" <pfa-...@googlegroups.com>
> Sent: Tuesday, July 13, 2010 2:32 AM
> Subject: [pfa-works] Re: servicii intracomunitare
>
> Ok, deja trec de la extaz la agonie. Pe siteul Ministerului de
> Finante, pe pagina pe care am gasit respectivele brosuri din care in
> sfarsit am inteles si eu ceva (http://www.mfinante.ro/publicatii.html?&pagina=infotva

Catalin Petrisor Dumitru

unread,
Jul 13, 2010, 4:59:12 AM7/13/10
to pfa-...@googlegroups.com
Eu sunt la norma de venit si platitor de TVA. Dar eu nu facturez pentru firma in afara Romaniei. Ca idee, daca esti platitor de TVA trebuie sa tii registrul de vanzari si registrul de cumparari. Mai trebuie sa depui declaratiile 300 si 394.

Adrian Beschea

unread,
Jul 13, 2010, 5:16:20 AM7/13/10
to pfa-...@googlegroups.com
Salut, 

Eu am folosit formularul de contact de la mfinante.ro pt ca cei din Brasov nici nu au auzit de ROI

Sunt 99% convins ca voi fi ignorat cu succes. 

Mi s-au dat deocamdata niste nr de telefon : 

Informatii cu caracter general privind legislatia fiscala puteti obtine si
de la Centrul de Asistenta a Contibuabililor, la numarul de telefon:
0314039160 - retea RDS - tarif normal.

Poate ar trebui sa sunam mai multi la numerele de acolo sa vedem ce raspunsuri ni se dau.

2010/7/13 Catalin Petrisor Dumitru <petrisor...@gmail.com>

Marcel Ilie

unread,
Jul 13, 2010, 8:35:48 AM7/13/10
to PFA Works
A treia runda la finante a fost cu succes. Am reusit sa imi argumentez
situatia cu articolul 153^1 din codul fiscal care prevede conditiile
de inregistrare in scopuri de TVA pentru toti cei care nu se
incadreaza la articolul 153 (unde sunt prevazuti cei care PLATESC
TVA). Acest articol 153^1 spune (dupa intelegerea mea destul de umila)
ca cei care presteaza servicii intracomunitare (si achizitii, etc) pot
obtine acel cod TVA intr-un regim special, ei putandu-l folosi numai
pentru facturile emise pt firme din strainantate, nu si pt cele din
Romania. Eu inteleg asta ca o recunoastere a faptului ca, de fapt,
pana la urma totul este doar o formalitate. Doamna de la finante a
studiat timp de mai bine de o ora acest articol (stateam si asteptam
si parca eram in "Politist, adjectiv" ;) ) si intr-un final a acceptat
sa imi inregisreze (totusi cu foarte mult scepticism) declaratia 091:
"DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA/DECLARATIE DE MENTIUNI A
ALTOR PERSOANE CARE EFECTUEAZA ACHIZITII INTRACOMUNITARE". Mi-a zis sa
revin peste aproximativ o saptamana (ne miscam incet, dar prost)
pentru noul cod TVA pe care il voi putea folosi pentru facturile emise
pt strainatate.

Multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi si idei si urez
multa bafta celor care se vor confrunta in continuare cu astfel de
situatii!
Marcel Ilie



On Jul 13, 12:16 pm, Adrian Beschea <adrian.besc...@gmail.com> wrote:
> Salut,
>
> Eu am folosit formularul de contact de la mfinante.ro pt ca cei din Brasov
> nici nu au auzit de ROIhttp://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/Asis...
>
> Sunt 99% convins ca voi fi ignorat cu succes.
>
> Mi s-au dat deocamdata niste nr de telefon :
>
> http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Telefoane_asist_contr2.htm.
> Informatii cu caracter general privind legislatia fiscala puteti obtine si
> de la Centrul de Asistenta a Contibuabililor, la numarul de telefon:
> 0314039160 - retea RDS - tarif normal.
>
> Poate ar trebui sa sunam mai multi la numerele de acolo sa vedem ce
> raspunsuri ni se dau.
>
> 2010/7/13 Catalin Petrisor Dumitru <petrisor.dumi...@gmail.com>
>
> > Eu sunt la norma de venit si platitor de TVA. Dar eu nu facturez pentru
> > firma in afara Romaniei. Ca idee, daca esti platitor de TVA trebuie sa tii
> > registrul de vanzari si registrul de cumparari. Mai trebuie sa depui
> > declaratiile 300 si 394.
>
> > În data de 13 iulie 2010, 11:56, Marcel Ilie <marcel.i...@gmail.com> a

Bogdan

unread,
Jul 13, 2010, 8:37:57 AM7/13/10
to pfa-...@googlegroups.com
Salut Marcel,

Felicitari pentru mica victorie impotriva birocratiei.

O singura intrebare - ti s-a cerut cazier sau ai completat doar acea declaratie?

Mersi,
B.

2010/7/13 Marcel Ilie <marce...@gmail.com>



--

FacturarePRO

unread,
Jul 13, 2010, 8:39:04 AM7/13/10
to pfa-...@googlegroups.com
Ma bucur ca, in sfarsit, chiar daca dupa multe drumuri, legea a putut fi
pusa in fata incompetentilor de la finante.

Succes !

Marcel Ilie

unread,
Jul 13, 2010, 8:42:36 AM7/13/10
to PFA Works
Am completat doar acea declaratie, nu mi-a cerut cazier. Sper ca totul
sa fie in regula si sa nu trebuiasca sa mai fac drumuri pe la finante
si pentru acest cazier (desi ma astept). Totusi doamna aceea parea a
fi luata pe nepregatite de aceasta situatie si e posibil sa nu
cunoasca toate documentele necesare si sa isi mai dea seama pe
parcurs.

On Jul 13, 3:37 pm, Bogdan <maxy...@gmail.com> wrote:
> Salut Marcel,
>
> Felicitari pentru mica victorie impotriva birocratiei.
>
> O singura intrebare - ti s-a cerut cazier sau ai completat doar acea
> declaratie?
>
> Mersi,
> B.
>
> 2010/7/13 Marcel Ilie <marcel.i...@gmail.com>
> ...
>
> read more »

robilix

unread,
Jul 13, 2010, 8:47:47 AM7/13/10
to pfa-...@googlegroups.com
cazier trebuie la ROI (095)
dupa ce primesti codul de TVA pentru servicii intracomunictare

Alexandru Nedelcu

unread,
Jul 13, 2010, 4:21:46 PM7/13/10
to PFA Works
Intrebare ... care-i situatia pentru firme din SUA?

1cbastian

unread,
Jul 14, 2010, 6:53:08 AM7/14/10
to PFA Works
"Intrebare ... care-i situatia pentru firme din SUA? "

Am intrebat si acest lucru la asistenta contribuabili si mi s-a
raspuns ca se factureaza tot fara TVA, daca e vorba de o firma
impozabila. Serviciile insa trebuie sa fie "folosite" in tara de
destinatie (in cazul acesta SUA) si livrarea se face pe cale
electronica.

Dar cel mai bine ar fi sa te interesezi si tu personal, pentru ca din
cate vezi raspunsurile primite de catre cei de la Administratia
Financiara nu sunt in totdeauna corecte.

1cbastian

unread,
Jul 14, 2010, 7:30:51 AM7/14/10
to PFA Works
Felicitari Marcel :) ,

Eu am obtinut codul TVA dupa o zi si nu a durat o saptamana. Important
e sa-l obtii.
Maine ma duc sa-mi scot cazierul judiciar si sa depun declaratie 095
ca sa ma inregistrez in ROI (obligatoriu dupa 1. August si e din nou
doar o formalitate) (cica dureaza pana la 10 zile).

Am mai aflat intre timp urmatoarele de la Finante:
- am obligatia sa cer codul TVA ("VAT Number") de catre beneficiarul
serviciilor si sa-l verific daca e valid in baza de date VIES. Daca nu
are cod TVA (nu este valid) atunci trebuie sa-i facturez cu TVA-ul
romanesc (acum 24%). (Firmele din alte tari UE trebuie la fel ca si
noi sa inainteze o cerere pentru a obtine acest cod TVA. Asa ca mai
bine se inregistreaza decat sa-i pui 24% TVA pe factura.)

- am obligatia sa tin un JURNAL PENTRU VANZARI conform ordinului MEF
nr. 1372/2008 (http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_11928/
avocatnet.html). Pot folosi un caiet si nu trebuie dus la finante
pentru numerotat si stampilat.

Insa nu am primit un raspuns concret ce coloane trebuie sa aiba exact
acest jurnal. (Nu trebuie folosite toate coloanele din
http://www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles/anexetvaordin_05142030.htm)

Daca stie cineva mai multe in legatura cu acest Jurnal De Vanzari,
rugam sa imparte si cu noi.

Multumesc,
Sebi.

Marina Lixandru

unread,
Jul 16, 2010, 7:25:30 AM7/16/10
to pfa-...@googlegroups.com
Buna ziua Marcel,

Ma bucur ca ai rezolvat.

Daca nu deranjez as dori sa transmit experienta mea
in relatia cu Admin Financiara -  pentru PFA IT , dupa ce am primit actele de la Registrul Comertului:

1. referitor la impozitare veniturilor, am avut 2 optiuni:
a) impozitare venit-real;
b) impozitare venit- norma de venit (nomenclator activitati: 104--servicii informatice)

->>
tinand cont ca sunt mai putine acte de facut si ca activitatea pe care o desfasor se incadreaza in acest nomenclator al veniturilor care se pot impozita in baza unor norme de venit , la 104--servicii informatice,  am ales 1. b) impozitare venit- norma de venit

2. referitor la TVA am avut tot 2 optiuni:
a) sa solicit inregistrarea mea ca platitor de TVA;
b) sa solicit inregistrarea mea ca NEPLATITOR de TVA

->> am optat pentru optiunea 2. b) NEPLATITOR DE TVA
.
* am fost informata ca daca depasesc plafonul de 35.ooo euro (la cursul aderarii RO in UE)  trebuie sa ma inregistrez ca Platitor de TVA.

3. In  2010 Mai, am gasit un client din UE - platitor de TVA, am mers la Administratia Financiara de unde am aflat din cauza relatie de colaborare inracomunitare, trebuie sa solicit inregistrarea mea  "in scopuri de TVA " si ca am 2 optiuni:
a)  pot sa solicit inregistrarea mea ca platitor de TVA;
b)  pot sa solicit inregistrarea mea  "in scopuri de TVA " (nu Platitor de TVA)  pentru a primi un CIF - cod de identificare fiscala pe care trebuie sa il utilizez doar in relatia intracomunitara, iar la intern sa facturez in continuare fara TVA si sa folosesc doar CUI-ul.

 ->> am ales optiunea 3.b) si am primit CIF-ul (am constatat foarte mirata ca numarul din CIF-ul emis de Administratia Financiara  nu are nici o legatura cu nrul din CUI-ul - emis initial de Registrul Comertului, in vederea inceperii activitatii autorizate.
* am  fost informata ca  trebuie sa depun lunar,  pana in data de 15 declaratia 390 (VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri -OPANAF 76/2010;
- ca daca depasesc plafonul de 35.ooo euro (la cursul aderarii RO in UE)  trebuie sa ma inregistrez ca Platitor de TVA;


4. in iunie 2010, am mers sa achit impozitul si am inteles ca pe langa inscrierea mea "in scopuri de TVA" trebuie sa solicit inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

->> ieri am depus declaratia 095 - in 2 exemplare (1 l-am primit inapoi inregistrat) , 1 copie CI si Certificat de cazier judiciar - exemplar original).
 
Pin urmare in acest moment sunt PFA // impozit norma de venit 104-servicii informatice // neplatitor de TVA - inregistrat in scopuri de TVA (primit CIF) // inregistrat in ROI (astept raspunsul de la AF cu privire la inregistrarea PFA in ROI)


Pe curand,
Marina

2010/7/13 Marcel Ilie <marce...@gmail.com>



--
Marina

Adrian Beschea

unread,
Jul 16, 2010, 8:43:11 AM7/16/10
to pfa-...@googlegroups.com
ar trebui sa facem o diagrama UML :) 

Marina Lixandru

unread,
Jul 16, 2010, 9:11:32 AM7/16/10
to pfa-...@googlegroups.com
asta ar fi diagrama doar pentru Administratia Financiara .... 

2010/7/16 Adrian Beschea <adrian....@gmail.com>
ar trebui sa facem o diagrama UML :) 
 
Pin urmare in acest moment sunt PFA // impozit norma de venit 104-servicii informatice // neplatitor de TVA - inregistrat in scopuri de TVA (primit CIF) // inregistrat in ROI (astept raspunsul de la AF cu privire la inregistrarea PFA in ROI)


--
Sfaturile primite pe aceasta lista de discutii *nu inlocuiesc* serviciile unui contabil autorizat!
 
Primiti acest mesaj pentru ca sunteti abonati la grupul de discutii "PFA Works".
Pentru a posta un mesaj nou, trimiteti mail la pfa-works [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru a va dezabona, trimiteti mail la pfa-works-unsubscribe [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru mai multe optiuni, vizitati grupul online la http://groups.google.com/group/pfa-works?hl=ro



--
Marina

ITCons

unread,
Jul 16, 2010, 9:30:45 AM7/16/10
to PFA Works
Salutare,

Multumiri pentru descrierea detaliata a procesului. A ramas o singura
intrebare. Ce se intampla cand depasest plafonul de 35.000 EUR? Va
trebui sa incepi sa emiti facturi marite cu TVA pt partenerul UE?
Poate gresesc, dar in cursul derularii unui contract e destul de greu
sa schimbi modul de facturare...sau cum se intampla in mod normal?

Cu stima,

Gyula.

On Jul 16, 1:25 pm, Marina Lixandru <marina.lixan...@gmail.com> wrote:
> Buna ziua Marcel,
>
> Ma bucur ca ai rezolvat.
>
> Daca nu deranjez as dori sa transmit experienta mea in relatia cu* Admin
> Financiara - ** pentru **PFA IT , *dupa ce am primit actele de la Registrul
> Comertului:
> *
> *1. referitor la impozitare veniturilor, am avut 2 optiuni:
> a) impozitare venit-real;
> b) impozitare venit- norma de venit (nomenclator
> activitati*:**104--servicii informatice
> *)
> *
> ->> **tinand cont ca sunt mai putine acte de facut si ca activitatea pe care
> o desfasor se incadreaza in acest nomenclator al veniturilor care se pot
> impozita in baza unor norme de venit , la 104--servicii informatice, am
> ales 1. b) impozitare venit- norma de venit*
>
> 2. referitor la TVA am avut tot 2 optiuni:
> a) sa solicit inregistrarea mea ca platitor de TVA;
> b) sa solicit inregistrarea mea ca NEPLATITOR de TVA
> *
> ->> am optat pentru optiunea 2. b) NEPLATITOR DE TVA**.
> *
> ** am fost informata ca daca depasesc plafonul de 35.ooo euro (la cursul
> aderarii RO in UE) trebuie sa ma inregistrez ca Platitor de TVA.*
>
> 3. In 2010 Mai, am gasit un client din UE - platitor de TVA, am mers la
> Administratia Financiara de unde am aflat din cauza relatie de colaborare
> inracomunitare, trebuie sa solicit inregistrarea mea "in scopuri de TVA "
> si ca am 2 optiuni:
> a) pot sa solicit inregistrarea mea ca platitor de TVA;
> b) pot sa solicit inregistrarea mea "in scopuri de TVA " (nu Platitor de
> TVA) pentru a primi un CIF - cod de identificare fiscala pe care trebuie sa
> il utilizez doar in relatia intracomunitara, iar la intern sa facturez in
> continuare fara TVA si sa folosesc doar CUI-ul.
> *
> *
> * ->> **am ales optiunea 3.b) si am primit CIF-ul (am constatat foarte
> mirata ca numarul din CIF-ul emis de Administratia Financiara nu are nici o
> legatura cu nrul din CUI-ul - emis initial de Registrul Comertului, in
> vederea inceperii activitatii autorizate.
> *
> ** am fost informata ca trebuie sa depun lunar, pana in data de 15
> declaratia 390 (VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile
> intracomunitare de bunuri -OPANAF 76/2010;
> - ca daca depasesc plafonul de 35.ooo euro (la cursul aderarii RO in
> UE) trebuie
> sa ma inregistrez ca Platitor de TVA;
> *
>
> 4. in iunie 2010, am mers sa achit impozitul si am inteles ca pe langa
> inscrierea mea "in scopuri de TVA" trebuie sa solicit inscrierea in
> Registrul Operatorilor Intracomunitari.
>
> -*>> ieri am depus declaratia 095 -** in 2 exemplare **(1 l-am primit inapoi
> inregistrat) , 1 copie CI si Certificat de cazier judiciar - exemplar
> original)**.
>
> *
> *Pin urmare in acest moment sunt PFA // impozit norma de venit 104-servicii
> informatice // neplatitor de TVA - inregistrat in scopuri de TVA (primit
> CIF) // inregistrat in ROI (astept raspunsul de la AF cu privire la
> inregistrarea PFA in ROI)*
>
> Pe curand,
> Marina
>
> 2010/7/13 Marcel Ilie <marcel.i...@gmail.com>
> ...
>
> read more >>

Marcel Ilie

unread,
Jul 18, 2010, 8:28:15 AM7/18/10
to PFA Works
Nu pentru ca intracomunitar nu se plateste TVA. Din cate inteleg eu, o
firma din alta tara are obligatii de a plati taxe doar tarii ei, de
aceea nu se factureaza cu TVA. Acelasi privilegiu il au la randul lor
si firmele din Romania.
> ...
>
> read more >>

ITCons

unread,
Jul 19, 2010, 5:44:00 AM7/19/10
to PFA Works
Asa este, intr-e timp m-am lamurit. Se va schimba in schimb tipul PFA,
de la norma fixa la sistem real, din cat am inteles, retroactiv.
> ...
>
> read more >>

ITCons

unread,
Jul 19, 2010, 6:33:28 AM7/19/10
to PFA Works
De fapt, poate cineva sa descrie exact ce va schimba exact daca
depasesti 35K EUR pe an calndaristic si esti pe norma de venit? Din
servicii comunitare tot nu vei incasa TVA, deci nu poti nici sa
platesti TVA. ce se va schimba deci? Pierzi posibilitateas sa platesti
impozit pe norma de venit?

On Jul 18, 2:28 pm, Marcel Ilie <marcel.i...@gmail.com> wrote:
> ...
>
> read more >>

Geea

unread,
Jul 19, 2010, 12:27:08 PM7/19/10
to PFA Works
Daca serviciile se considera a fi prestate pe teritoriul tarii lui si
el e platitor de TVA, atunci nu se factureaza cu TVA.
Daca depasesti plafonul si serviciile sunt prestate pe teritoriul
Romaniei, facturezi cu TVA incepand cu luna urmatoare lunii in care ai
depasit plafonul.

ITCons

unread,
Jul 20, 2010, 4:11:33 AM7/20/10
to PFA Works
Merci, dar intrebarea ramane. Ramai pe norma de venit?

Gyula.
> ...
>
> read more >>

Geea

unread,
Jul 21, 2010, 1:07:22 AM7/21/10
to PFA Works
Da, ramai pe norma.
> ...
>
> read more >>

robilix

unread,
Jul 23, 2010, 1:35:46 AM7/23/10
to PFA Works
Buna,

sunt si eu in situatia de ma jos: 1b, 2b, 3b, 4
PFA / impozit norma de venit - servicii informatice / neplatitor de
TVA - inregistrat in scopuri de TVA (primit CIF) / inregistrat in ROI
(astept raspunsul de la AF cu privire la inregistrarea PFA in ROI)


platesc impozit trimestrial la finante
platesc la sanatate trimestrial
platesc la pensii lunar
depun lunar 390 vies
facturez fara tva in romania
facturez fara tva la firme din UE inregistrate in scopuri TVA

cum facturez la firme neplatitoare de TVA in UE?

robert


On 16 iul., 14:25, Marina Lixandru <marina.lixan...@gmail.com> wrote:
> Buna ziua Marcel,
>
> Ma bucur ca ai rezolvat.
>
> Daca nu deranjez as dori sa transmit experienta mea in relatia cu* Admin
> Financiara - ** pentru **PFA IT , *dupa ce am primit actele de la Registrul
> Comertului:
> *
> *1. referitor la impozitare veniturilor, am avut 2 optiuni:
> a) impozitare venit-real;
> b) impozitare venit- norma de venit (nomenclator
> activitati*:**104--servicii informatice
> *)
> *
> ->> **tinand cont ca sunt mai putine acte de facut si ca activitatea pe care
> o desfasor se incadreaza in acest nomenclator al veniturilor care se pot
> impozita in baza unor norme de venit , la 104--servicii informatice,  am
> ales 1. b) impozitare venit- norma de venit*
>
> 2. referitor la TVA am avut tot 2 optiuni:
> a) sa solicit inregistrarea mea ca platitor de TVA;
> b) sa solicit inregistrarea mea ca NEPLATITOR de TVA
> *
> ->> am optat pentru optiunea 2. b) NEPLATITOR DE TVA**.
> *
> ** am fost informata ca daca depasesc plafonul de 35.ooo euro (la cursul
> aderarii RO in UE)  trebuie sa ma inregistrez ca Platitor de TVA.*
>
> 3. In  2010 Mai, am gasit un client din UE - platitor de TVA, am mers la
> Administratia Financiara de unde am aflat din cauza relatie de colaborare
> inracomunitare, trebuie sa solicit inregistrarea mea  "in scopuri de TVA "
> si ca am 2 optiuni:
> a)  pot sa solicit inregistrarea mea ca platitor de TVA;
> b)  pot sa solicit inregistrarea mea  "in scopuri de TVA " (nu Platitor de
> TVA)  pentru a primi un CIF - cod de identificare fiscala pe care trebuie sa
> il utilizez doar in relatia intracomunitara, iar la intern sa facturez in
> continuare fara TVA si sa folosesc doar CUI-ul.
> *
> *
> * ->> **am ales optiunea 3.b) si am primit CIF-ul (am constatat foarte
> mirata ca numarul din CIF-ul emis de Administratia Financiara  nu are nici o
> legatura cu nrul din CUI-ul - emis initial de Registrul Comertului, in
> vederea inceperii activitatii autorizate.
> *
> ** am  fost informata ca  trebuie sa depun lunar,  pana in data de 15
> declaratia 390 (VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile
> intracomunitare de bunuri -OPANAF 76/2010;
> - ca daca depasesc plafonul de 35.ooo euro (la cursul aderarii RO in
> UE)  trebuie
> sa ma inregistrez ca Platitor de TVA;
> *
>
> 4. in iunie 2010, am mers sa achit impozitul si am inteles ca pe langa
> inscrierea mea "in scopuri de TVA" trebuie sa solicit inscrierea in
> Registrul Operatorilor Intracomunitari.
>
> -*>> ieri am depus declaratia 095 -** in 2 exemplare **(1 l-am primit inapoi
> inregistrat) , 1 copie CI si Certificat de cazier judiciar - exemplar
> original)**.
>
> *
> *Pin urmare in acest moment sunt PFA // impozit norma de venit 104-servicii
> informatice // neplatitor de TVA - inregistrat in scopuri de TVA (primit
> CIF) // inregistrat in ROI (astept raspunsul de la AF cu privire la
> inregistrarea PFA in ROI)*
>
> Pe curand,
> Marina

1cbastian

unread,
Jul 23, 2010, 3:52:26 PM7/23/10
to PFA Works
Regula: "Daca are cod valid de TVA atunci fara TVA, daca n-are atunci
cu TVA."

robilix

unread,
Jul 23, 2010, 3:59:18 PM7/23/10
to PFA Works
Dar eu sunt neplatitor de TVA aici.
Ce se intampla cu TVA-ul colectat atunci cand eu nu depun
nicideclaratia 300.
Numai 390 vies, in care nu va aparea.

1cbastian

unread,
Jul 23, 2010, 4:12:39 PM7/23/10
to PFA Works
daca colectezi TVA atunci nu mai depui 390-ul. Sau nu stiu sigur. Nu
stiu cum procedezi in acel caz, cum faci sa platesti TVA-ul colectat
la AF.

Marina Lixandru

unread,
Jul 27, 2010, 3:24:24 AM7/27/10
to pfa-...@googlegroups.com
Buna Robert,

Am trecut marcat cu galben ce am aflat eu cu privire la intrebarea ta.
 Toate bune,

Marina

2010/7/23 robilix <rob...@gmail.com>
Buna,

sunt si eu in situatia de ma jos: 1b, 2b, 3b, 4
PFA / impozit norma de venit - servicii informatice / neplatitor de
TVA - inregistrat in scopuri de TVA (primit CIF) / inregistrat in ROI
(astept raspunsul de la AF cu privire la inregistrarea PFA in ROI)


platesc impozit trimestrial la finante
platesc la sanatate trimestrial
platesc la pensii lunar
depun lunar 390 vies
facturez fara tva in romania
facturez fara tva la firme din UE inregistrate in scopuri TVA

cum facturez la firme neplatitoare de TVA in UE? conform legii, in cazul tau, fiind neplatitor de TVA,  CIF-ul este primit si se utilizeaza doar in scopuri de TVA. Pentru colaborarea cu firme neplatitoare de TVA in UE nu trebuie sa furnizezi si/sau sa utilizezi acest CIF, neexistand relatie "TVA" in nici o parte .
--
Sfaturile primite pe aceasta lista de discutii *nu inlocuiesc* serviciile unui contabil autorizat!

Primiti acest mesaj pentru ca sunteti abonati la grupul de discutii  "PFA Works".
Pentru a posta un mesaj nou, trimiteti mail la pfa-works [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru a va dezabona, trimiteti mail la pfa-works-unsubscribe [ arond ] googlegroups [ punct ] com
Pentru mai multe optiuni, vizitati grupul online la http://groups.google.com/group/pfa-works?hl=ro



--
Marina

Claudiu Chiorean

unread,
Aug 6, 2010, 2:51:00 AM8/6/10
to PFA Works
Pt a depune declaratia 390 trebuei sa imi fac stampial
si cu noul cod fiscal de TVA?

Claudiu

On Jul 5, 4:32 pm, 1cbastian <link2bast...@yahoo.com> wrote:
> Buna tuturor,
>
> As dori sa completez cele scrise de Marina:
>
> - daca doresc sa prestez servicii intracomunitare (UE) atunci trebuie
> sa ma inregistrez "in scopuri de TVA" pentru extern (declaratia 091,
> se depune la finante). Asta inseamna ca pentru serviciile prestate in
> RO raman in continuare "neplatitor de TVA" (pana la plafonul de
> 35000Euro venit/an).
>
> - dupa ce ma inregistrez ca si platitor de TVA, am obligatia sa ma
> inregistrez in REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI ( declaratia 095
> + cazier judiciar). Acest ROI intra in vigoare incepand cu 1. August
> 2010. Dupa aceasta data, cine presteaza servicii intracomunitare si nu
> s-a inregistrat in ROI va fi amendat usturator.
>
> - pe factura emisa catre beneficiarul din alt stat membru UE, voi
> folosi CIF-ul obtinut de la finante in loc de CUI-ul pe care il voi
> folosi in continuare pe facturile RO.
>
> - declaratia 390 se depune pana in data de 15. a lunii urmatoare daca
> am emis facturi catre un beneficiar din alt stat membru UE.
>
> - din informatiile pe care le-am obtinut de la finante, declaratia 390
> se depune doar daca beneficiarul este "platitor de TVA" nu si in cazul
> in care el este "neplatitor TVA" (cum sunt si eu de altfel->
> neplatitor).
> ?????????????????????
> Cu aceste semne de intrebari ma intreb, daca "neplatitorii de TVA"
> care presteaza servicii catre un beneficiar din alt stat UE deasemenea
> "neplatitor TVA" mai sunt nevoiti sa se inregistreze in scopuri de TVA
> pt. extern? :-?
>
> Numai bine,
> Sebi.

Marcel Ilie

unread,
Aug 19, 2010, 5:10:03 AM8/19/10
to PFA Works
In primul rand tin sa mentionez ca, intr-un final, am parcurs si eu
exact aceiasi pasi si am ajuns sa am acelasi statut ca cel descris in
ultimul paragraf. Probabil ca sunt singurul din judet in situatia
aceasta si am fost o "ciudatenie" pentru functionarii de la finante,
dar intr-un final s-au documentat si au ajuns la aceleasi concluzii.
Mai am o singura nelamurire in continuare. Mie mi s-a spus ca trebuie
sa depun "Decontul special de TVA - Declaratia 301" si nu "Declaratia
Recapitulativa privind Livrarile/Achizitiile/Prestarile de servicii
Intracomunitare - Declaratia 390". Am depus, pentru orice
eventualitate, 390, iar pe 25 vine termenul pentru 301. Vad ca nimeni
nu zice nimic despre 301 pe aici, dar din cate citesc eu in
instructiunile de completare de aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2010.pdf
reiese, dupa umila mea intelegere, ca ar trebui depusa si aceasta
declaratie. As dori daca imi poate spune cineva care este argumentul
care ne scuteste de depunerea acestei declaratii.

Va multumesc
Marcel Ilie


On Jul 16, 2:25 pm, Marina Lixandru <marina.lixan...@gmail.com> wrote:
> Buna ziua Marcel,
>
> Ma bucur ca ai rezolvat.
>
> Daca nu deranjez as dori sa transmit experienta mea in relatia cu* Admin
> Financiara - ** pentru **PFA IT , *dupa ce am primit actele de la Registrul
> Comertului:
> *
> *1. referitor la impozitare veniturilor, am avut 2 optiuni:
> a) impozitare venit-real;
> b) impozitare venit- norma de venit (nomenclator
> activitati*:**104--servicii informatice
> *)
> *
> ->> **tinand cont ca sunt mai putine acte de facut si ca activitatea pe care
> o desfasor se incadreaza in acest nomenclator al veniturilor care se pot
> impozita in baza unor norme de venit , la 104--servicii informatice,  am
> ales 1. b) impozitare venit- norma de venit*
>
> 2. referitor la TVA am avut tot 2 optiuni:
> a) sa solicit inregistrarea mea ca platitor de TVA;
> b) sa solicit inregistrarea mea ca NEPLATITOR de TVA
> *
> ->> am optat pentru optiunea 2. b) NEPLATITOR DE TVA**.
> *
> ** am fost informata ca daca depasesc plafonul de 35.ooo euro (la cursul
> aderarii RO in UE)  trebuie sa ma inregistrez ca Platitor de TVA.*
>
> 3. In  2010 Mai, am gasit un client din UE - platitor de TVA, am mers la
> Administratia Financiara de unde am aflat din cauza relatie de colaborare
> inracomunitare, trebuie sa solicit inregistrarea mea  "in scopuri de TVA "
> si ca am 2 optiuni:
> a)  pot sa solicit inregistrarea mea ca platitor de TVA;
> b)  pot sa solicit inregistrarea mea  "in scopuri de TVA " (nu Platitor de
> TVA)  pentru a primi un CIF - cod de identificare fiscala pe care trebuie sa
> il utilizez doar in relatia intracomunitara, iar la intern sa facturez in
> continuare fara TVA si sa folosesc doar CUI-ul.
> *
> *
> * ->> **am ales optiunea 3.b) si am primit CIF-ul (am constatat foarte
> mirata ca numarul din CIF-ul emis de Administratia Financiara  nu are nici o
> legatura cu nrul din CUI-ul - emis initial de Registrul Comertului, in
> vederea inceperii activitatii autorizate.
> *
> ** am  fost informata ca  trebuie sa depun lunar,  pana in data de 15
> declaratia 390 (VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile
> intracomunitare de bunuri -OPANAF 76/2010;
> - ca daca depasesc plafonul de 35.ooo euro (la cursul aderarii RO in
> UE)  trebuie
> sa ma inregistrez ca Platitor de TVA;
> *
>
> 4. in iunie 2010, am mers sa achit impozitul si am inteles ca pe langa
> inscrierea mea "in scopuri de TVA" trebuie sa solicit inscrierea in
> Registrul Operatorilor Intracomunitari.
>
> -*>> ieri am depus declaratia 095 -** in 2 exemplare **(1 l-am primit inapoi
> inregistrat) , 1 copie CI si Certificat de cazier judiciar - exemplar
> original)**.
>
> *
> *Pin urmare in acest moment sunt PFA // impozit norma de venit 104-servicii
> informatice // neplatitor de TVA - inregistrat in scopuri de TVA (primit
> CIF) // inregistrat in ROI (astept raspunsul de la AF cu privire la
> inregistrarea PFA in ROI)*
>
> Pe curand,
> Marina
>

Bela Csete

unread,
Aug 19, 2010, 5:18:27 AM8/19/10
to pfa-...@googlegroups.com
Sal,

Si pe mine m-au speriat cu acest formular la ghiseul de la finante cluj. Am urcat la biroul de metodologie si asistenta contribuabili, unde mi-au explicat ca 301 trebuie depus in cazul in care se fac achizitii intracomunitare. In cazul in care intr-o luna nu fac achizitii, nu trebuie sa depun formularul. Cum eu prestez servicii si nu fac achizitii pe PFA, reiese ca nu voi depune 301.

Bela.

2010/8/19 Marcel Ilie <marce...@gmail.com>

Marcel Toma

unread,
Sep 10, 2010, 3:52:34 AM9/10/10
to PFA Works
Plafonul nu este de 35.000 EUR este de 119.000 RON.
art. 152 (1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art.
125^1 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata
sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui
echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca
Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea
mie

On Jul 16, 4:30 pm, ITCons <pal.gy...@gmail.com> wrote:
> ...
>
> read more >>

Marcel Toma

unread,
Sep 10, 2010, 4:00:52 AM9/10/10
to PFA Works
Am fost la un contabil si dupa cateva telefoane am primit urmatorul
raspuns:
"daca prestati servicii intracomunitare nu trebuie sa depuneti niciun
decont numai in situatia in care veti primi servicii prestate de o
persoana impozabila atunci veti depune decontul special de TVA (301)"

On Aug 19, 12:18 pm, Bela Csete <cseteb...@gmail.com> wrote:
> Sal,
>
> Si pe mine m-au speriat cu acest formular la ghiseul de la finante cluj. Am
> urcat la biroul de metodologie si asistenta contribuabili, unde mi-au
> explicat ca 301 trebuie depus in cazul in care se fac achizitii
> intracomunitare. In cazul in care intr-o luna nu fac achizitii, nu trebuie
> sa depun formularul. Cum eu prestez servicii si nu fac achizitii pe PFA,
> reiese ca nu voi depune 301.
>
> Bela.
>
> 2010/8/19 Marcel Ilie <marcel.i...@gmail.com>

ITCons

unread,
Sep 14, 2010, 8:06:08 AM9/14/10
to PFA Works
Merci, din cat am inteles daca ma declar platitor de TVA din start nu
se schimba chiar nimic. Impozitul tot pe norma platesti. TVA nu
incasezi din facturi UE.

Gyula.
> ...
>
> read more >>
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages