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Buenas, Jorge,Simplemente coloca un precio negativo en la línea en lugar de una cantidad negativa.
Un saludo.
El 15 de abril de 2014, 13:12, Jorge Sixto Durán <jorge...@gmail.com> escribió:
Mi proveedor me envia un albaran con 48 unidades de de un producto y una linea negativa de otro producto.IMPOSIBLE DECIRLE A MI PROVEEDOR QUE LO HAGA DE OTRA MANERA.Como lo hago en openerp? O como lo haceis vosotros, pq por mucho que digan en los foros que eso no se debe hacer lo hace todo el mundo.Un saludin y gracias.
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Ya, eso es cierto, pero lo que puedes hacer es generar dos documentos de OpenERP con el documento de origen el nº que ponga el proveedor: un albarán de entrada para la cantidad positiva, y uno de salida para la negativa.
Un saludo.
El 15 de abril de 2014, 13:22, Jorge Sixto Durán <jorge...@gmail.com> escribió:
Ya pero el producto entraria como stock entonces. Tendría que hacer un movimiento de stock. O un producto servicio tipo abono o algo?
gracias!
El martes, 15 de abril de 2014 13:14:49 UTC+2, Pedro Manuel Baeza Romero escribió:
Buenas, Jorge,Simplemente coloca un precio negativo en la línea en lugar de una cantidad negativa.
Un saludo.
El 15 de abril de 2014, 13:12, Jorge Sixto Durán <jorge...@gmail.com> escribió:
Mi proveedor me envia un albaran con 48 unidades de de un producto y una linea negativa de otro producto.IMPOSIBLE DECIRLE A MI PROVEEDOR QUE LO HAGA DE OTRA MANERA.Como lo hago en openerp? O como lo haceis vosotros, pq por mucho que digan en los foros que eso no se debe hacer lo hace todo el mundo.Un saludin y gracias.
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No entiendo nada.
Por lo que se ve la linea en positivo es una recepcion normal y la linea en negativo corresponderia a una devolucion tuya.
La forma correcta de facturar esto seria una factura normal para la linea positiva y una rectificativa para la negativa si y solo si te hubiese facturado el envio previo y NO tenga que hacerte una reposicion de las 48 unidades devueltas por otras iguales en cuyo caso es un nuevo albaran de entrada.
Tu proveedor por mucho que se empeñe que todo el mundo lo hace, no es asi. Es la primera vez que oigo que mezclan los conceptos y procesos de esta forma.
Si no es posible que te desglose el tema en 2 albaranes... La pregunta seria como te envia la factura. Porque no acabo de entenderlo.
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Ya, eso es cierto, pero lo que puedes hacer es generar dos documentos de OpenERP con el documento de origen el nº que ponga el proveedor: un albarán de entrada para la cantidad positiva, y uno de salida para la negativa.
Un saludo.
El 15 de abril de 2014, 13:22, Jorge Sixto Durán <jorge...@gmail.com> escribió:
Ya pero el producto entraria como stock entonces. Tendría que hacer un movimiento de stock. O un producto servicio tipo abono o algo?
gracias!
El martes, 15 de abril de 2014 13:14:49 UTC+2, Pedro Manuel Baeza Romero escribió:
Buenas, Jorge,Simplemente coloca un precio negativo en la línea en lugar de una cantidad negativa.
Un saludo.
El 15 de abril de 2014, 13:12, Jorge Sixto Durán <jorge...@gmail.com> escribió:
Mi proveedor me envia un albaran con 48 unidades de de un producto y una linea negativa de otro producto.IMPOSIBLE DECIRLE A MI PROVEEDOR QUE LO HAGA DE OTRA MANERA.Como lo hago en openerp? O como lo haceis vosotros, pq por mucho que digan en los foros que eso no se debe hacer lo hace todo el mundo.Un saludin y gracias.
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