Buenas tardes,
A ver si alguien sabe como hacer esto de una forma mejor...
Me llega la factura de la asesoría con sus honorarios y una cantidad con suplidos que llevo a una 555, y me anexa las facturas del registro de esos suplidos. Estas facturas están a mi nombre y las contabilizo contra una 623.
A continuación pago la factura de la asesoría.
Después hago un asiento manual para matar la 555 contra la cuenta de proveedor del registro.
Contablemente ya está todo ok, pero en el sistema la factura del registro me queda como no pagada y obviamente no voy a registrar el pago porque la ha pagado por mi la asesoría. Hay alguna forma de forzar que pase a pagada sin realizar ningún asiento de pago o es que estoy haciendo algo mal... muchas gracias por vuestras sugerencias.