Hola gente, estoy dando mis primeros pasos configurando y aprendiendo a usar OpenERP 7.0
Lo instalé en mi trabajo en una PC con Windows XP y también lo instalé en mi casa en un servidor con Ubuntu.
Tengo instalada la Localización Argentina.
Mi consulta es sobre lo siguiente:
Al hacer una venta siguiendo la secuencia lógica: Presupuesto - Pedido de Venta - Factura Borrador - Factura, en estos dos últimos pasos se selecciona como diario por defecto "Nota de Débito [Venta A] (0001-DVA) (ARS)", siendo esto no buscado por mi. Quisiera que se seleccione por defecto "Factura [Venta B] (0001-FVB) (ARS)".
Intenté configurar opciones por defecto seleccionando "Activar modo desarrollador" que está en la ventana "Acerca de OpenERP" y luego en la opción "Establecer por Defecto" el diario deseado (Factura [Venta B]) durante la etapa "Factura Borrador", pero no logro cambiar este comportamiento y cada vez que cargo una venta siguiendo la secuencia siempre aparece como diario Nota de Débito [Venta A] (0001-DVA) (ARS). Otra cosa que intenté es marcar como Consumidor Final a los clientes a los que cargaba la venta, pero pasa lo mismo.
Esto es un bug o yo estoy haciendo algo mal?
Saludos !