Liquidación de IIBB Multilateral

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Jorge Obiols

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Jan 11, 2017, 12:44:22 PM1/11/17
to odoo-Argentina - Preguntas y respuestas para personalizadores
Hola a todos

Estoy intentando automatizar el calculo de IIBB (o Multilateral) a pagar, o sea no es retención ni percepción, es el impuesto que se paga por facturar a una jurisdicción.
Eso se puede hacer con el motor de impuestos? porque no encuentro manera de que el impuesto lo pague la empresa y no el cliente.
Además la cuenta contable donde suma el impuesto debería configurarse según la provincia en la que está el partner.

Alguna idea ?

Saludos.

Gustavo Orrillo

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Jan 11, 2017, 12:47:09 PM1/11/17
to odoo-ar...@googlegroups.com
no te conviene generar un asiento contable para registrar el impuesto despues de validar la factura?

--
Recuerda siempre poner la mayor cantidad de datos para que se entienda bien que necesitas y que respondes. Algunos errores comunes:
 
- Siempre mencionar en que versión de odoo trabajas.
- Siempre mencionar si el servidor esta en LINUX o en windows y en que versión.
- No alcanza con colocar el debug del error, debes indicar que necesitas que haga el código.
- Comparte tu código en un servidor abierto como Github, Launchpad u otro.
- Si haces un manual, tutorial o algo de interés comunal, trata de usar google docs.
 
Tu tiempo es tan valioso como el de cualquiera de la comunidad. Aquí se valora el aporte que hagas. Cuanto mas ayudes mas ayuda recibirás.
 
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Jorge Obiols

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Jan 11, 2017, 12:55:33 PM1/11/17
to odoo-Argentina - Preguntas y respuestas para personalizadores
Si gustavo pero lo que queria es que se genere en automático, porque de hacerlo manual hago un reporte al final del periodo y saco el neto facturado para cada provincia y de ahi el impuesto, y ahora si le hago el asiento contable.

Gustavo Orrillo

unread,
Jan 11, 2017, 12:58:36 PM1/11/17
to odoo-ar...@googlegroups.com
no es mala idea lo que planteas, es mas, es lo que le propondria a mas de un cliente. Ahora si lo queres automatizar tenes que armarte un modulo que arme la funcion que genere el asiento. Y dicha funcion la llamas desde el workflow de validacion de las facturas.
Igual mi corazoncito esta con el reporte :)

2017-01-11 14:55 GMT-03:00 Jorge Obiols <jorge....@gmail.com>:
Si gustavo pero lo que queria es que se genere en automático, porque de hacerlo manual hago un reporte al final del periodo y saco el neto facturado para cada provincia y de ahi el impuesto, y ahora si le hago el asiento contable.

Jorge Obiols

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Jan 11, 2017, 2:28:53 PM1/11/17
to odoo-Argentina - Preguntas y respuestas para personalizadores
mmmm si estaba pensando en un módulo que haga el movimiento, (hay que ver si el cliente lo banca), de todas formas no se me había ocurrido usar el workflow para dispararlo, de hecho la única vez que vi algo del estilo fue en el fpoc de ustedes, que dispara la facturación en la impresora fiscal así.
Gracias por la idea.
Espero un poco a ver si a alguien mas le interesa esto.

Analia Gomez Benitez

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Jan 11, 2017, 3:56:03 PM1/11/17
to odoo-ar...@googlegroups.com
Jorge:

      Sería muy bueno automatizar esa liquidación, pero tiene algunas cuestiones a tener en cuenta:
No quiero aburrir con una explicación impositiva, pero la liquidación de convenio se realiza tomando la venta total sin IVA y aplicándole unos coeficientes previamente determinados (en base a ingresos y egresos del año anterior), ahora durante el primer año, se toma la venta por cada jurisdicción (provincia) y solamente se multiplica por la alícuota determinada para cada actividad.
Es decir que cuando ya se tienen coeficientes, se toma el total de venta (base imponible) se multiplica por el coeficiente y así obtenes la base imponible de cada jurisdicción, luego a ese monto se le aplica la alícuota, se le restan retenciones, retenciones bancarias, percepciones y saldos a favor de periodos anterior, así determinas el monto a pagar (o saldo a favor).
Para lograrlo debes tener separados en cuentas contables las retenciones y percepciones de cada provincia y las retenciones bancarias (sircreb) también por cada provincia, esto ultimo lo determina la comisión arbitral mes a mes.
Ademas puede darse el caso de que tengas saldo a favor en Buenos Aires y te de a pagar en CABA.
Cada administración lleva esto de manera diferente, adoptando diferentes criterios para la contabilización, es por esto que será complejo lograr una solución que abarque a todos, pero no imposible que las administraciones se adapten a esta solución.
Mi consejo es que se permita la carga previa de los conceptos como alícuotas y sobre todo coeficientes, ya que estos son propios de cada empresa y varian año a año.
Mi experiencia me permite decir que para desarrollarlo deberás tentar a un cliente que te brinde su conocimiento y así poder compartir el esfuerzo, me refiero a que vos podes brindarles una solución a mediano costo, que te será reutilizable y ellos por poco acceder a un modulo que les permita realizar la liquidación y la contabilización de ella.

Espero que hayas entendido, es complejo pero no imposible.

Saludos,


Cdora. Analía Gomez Benitez
Resp. de Adm y Finanzas
Tel. 011 4730 1870

Cdora. Analía Gomez Benitez
Resp. de Adm y Finanzas
Tel. 011 4730 1870


El 11 de enero de 2017, 17:50, Analia Gomez Benitez <anav...@gmail.com> escribió:
Jorge:

      Sería muy bueno automatizar esa liquidación, pero tiene algunas cuestiones a tener en cuenta:
No quiero aburrir con una explicación de liquidación impositiva, pero la liqudación de convenio se realiza, tomando la venta total sin IVA y aplicandole unos coeficientes previamente determinados (en base a ingresos y egresos del año anterior), ahora durante el primer año, se toma la venta por cada jurisdicción (provincia) y solamente se multiplica por la alícuota determinada para cada actividad.
Es decir que cuando ya se tienen coeficientes, se toma el total de venta (base imponible) se multiplica por el coeficiente y asi obtenes la base imponible de cada jurisdicción, luego a ese monto se le aplica la alícuota, se le restan retenciones, retenciones bancarias, percepciones y saldos a favor de periodos anterior, así determinas el monto a pagar.
Para lograrlo debes tener separados en cuentas contables las retenciones y percepciones de cada provincia y las retenciones bancarias (sircreb) también por cada provincia, esto ultimo lo determina la comisión arbitral mes a mes.
Ademas puede darse el caso de que tengas saldo a favor en Buenos Aires y te de a pagar en CABA.
Cada administración lleva esto de manera diferente, adoptando diferentes criterios para la contabilización, es por esto que será complejo lograr una solución que abarque a todos, pero no imposible que las administraciones se adapten a esta solución.
Mi consejo es que se permita la carga previa de los conceptos como alícuotas y sobre todo coeficientes, ya que estos son propios de cada empresa y varian año a año.
Mi experiencia me permite decir que para desarrollarlo deberás tentar a un cliente que te brinde su conocimiento y así poder compartir el esfuerzo, me refiero a que vos podes brindarles una solución a mediano costo, que te será reutilizable y ellos por poco acceder a un modulo que les permita realizar la liquidación y la contabilización de ella.

Espero que hayas entendido, es complejo pero no imposible.

Saludos,


Cdora. Analía Gomez Benitez
Resp. de Adm y Finanzas
Tel. 011 4730 1870


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Recuerda siempre poner la mayor cantidad de datos para que se entienda bien que necesitas y que respondes. Algunos errores comunes:
 
- Siempre mencionar en que versión de odoo trabajas.
- Siempre mencionar si el servidor esta en LINUX o en windows y en que versión.
- No alcanza con colocar el debug del error, debes indicar que necesitas que haga el código.
- Comparte tu código en un servidor abierto como Github, Launchpad u otro.
- Si haces un manual, tutorial o algo de interés comunal, trata de usar google docs.
 
Tu tiempo es tan valioso como el de cualquiera de la comunidad. Aquí se valora el aporte que hagas. Cuanto mas ayudes mas ayuda recibirás.
 
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Jorge Obiols

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Jan 12, 2017, 9:50:15 AM1/12/17
to odoo-Argentina - Preguntas y respuestas para personalizadores, analia...@eynes.com.ar
Analía
Te agradezco mucho tu explicación que lejos de aburrir me abrió un panorama muy claro de donde me estoy metiendo :)
Siguiendo tu consejo voy a contactar al contador de la empresa a ver si evaluamos el costo / beneficio de desarrollar este módulo.
y aprovecho para convocar a otras empresas / desarrolladores que lean esto a ver si están interesados.

Saludos y de nuevo gracias.

Jorge.

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