Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar
Eveline Steiner
"Eveline Steiner" <z...@gmx.li> schrieb im Newsbeitrag
news:RawqkE5...@star.lexware.de...
...hilfreich wär noch die Angabe des Kontenrahmens gewesen.
Stellt man eine Buchhaltung nicht zum Beginn eines Geschäftsjahres um, dann
verwendet man statt der Saldenvortragskonten (9000,9008,9009 im SKR03) das
Summenvortragskonto (9090 im SKR03) und bucht dort die Verkehrszahlen der
Sachkonten gegen. Eine Ausnahme stellen die Personenkonten dar. Hier sind
die offenen Posten einzeln von den Personenkonten gegen das
Summenvortragskonto zu buchen.
--
Freundliche Grüße aus dem Filstal
im wilden Süden
Heinz Peter Schlögl - Team www.sonderhomepage.de -
User helfen Usern (UhU)
Hatte mich irgendwie mit der Lexware Hilfe verannt, wo beschrieben ist,
das ausser dem Summenvortragskonto 9090 noch über 9000 Saldenvorträge
gebucht wird (ist so beschrieben, wenn mitten im Geschäftsjahr begonnen
wird). aber sobald ich ein Vortragskonto ins Spiel bringe, bekomme ich in
der Bilanz einen Fehlbetrag (scheint mir auch einleuchtend) - Meldung von
Lexware 'In der Eröfnungsbilanz ist eine Abweichung von xxxxx Euro
vorhanden'.
Es ist wohl so (danke nochmal für den Tip) das ich immer wenn ich eine
neue Fa. anlege, und SB als AB übernehmen will, ich diese einfach über
9090 einbauche.
Die Saldenvortragskonten kommen ja dann wohl nur ins Spiel, wenn ich
bereits ein Vorjahr unter Buchhalter abgeschlossen habe (oder ?).
Gruß
Evelin Steiner
Heinz Peter Schlögl - Team Sonderhomepage - User helfen Usern wrote:
> Hallo und guten Tag
> "Eveline Steiner" <z...@gmx.li> schrieb im Newsbeitrag
> news:RawqkE5...@star.lexware.de...
> > Benutze seit einiger Zeit das Programm und das tägliche verbuche läuft
> > problemlos. Jetzt habe ich aber eine bestehende Firma die ich von KHK auf
> > Lexware umstellen möchte. Da jetzt mitten im Jahr ja schon viele Buchungen
> > gelaufen sind, möchte ich auf KHK abschließen und im Buchhalter die
> > Anfangssalden (der Bestandskonten) eingeben. Mir ist aber nicht klar, wie
> > ich die Schlußbestände von Bilanz A (aus KHK) als Anfangsbestände im
> > Buchhalter einbuche. (Beispielbuchungssatz ?)
> >
> > Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar
> > Eveline Steiner
> ....hilfreich wär noch die Angabe des Kontenrahmens gewesen.
"Eveline Steiner" <z...@gmx.li> schrieb im Newsbeitrag
news:lKIfZg6...@star.lexware.de...
>
> Vielen Dank für den Tip.
> Im übrigen habe benutze ich den SKR03.
>
> Hatte mich irgendwie mit der Lexware Hilfe verannt, wo beschrieben ist,
> das ausser dem Summenvortragskonto 9090 noch über 9000 Saldenvorträge
> gebucht wird (ist so beschrieben, wenn mitten im Geschäftsjahr begonnen
> wird). aber sobald ich ein Vortragskonto ins Spiel bringe, bekomme ich in
> der Bilanz einen Fehlbetrag (scheint mir auch einleuchtend) - Meldung von
> Lexware 'In der Eröfnungsbilanz ist eine Abweichung von xxxxx Euro
> vorhanden'.
> Es ist wohl so (danke nochmal für den Tip) das ich immer wenn ich eine
> neue Fa. anlege, und SB als AB übernehmen will, ich diese einfach über
> 9090 einbauche.
> Die Saldenvortragskonten kommen ja dann wohl nur ins Spiel, wenn ich
> bereits ein Vorjahr unter Buchhalter abgeschlossen habe (oder ?).
>
> Gruß
> Evelin Steiner
Nein, das wäre auch nicht richtig. Übernahmen zum Geschäftsjahresbeginn sind
keine Summenvorträge (Verkehrszahlen) sondern Saldenvorträge (Kontensalden)
und werden auf den Vortragskonten gegengebucht. Auch hier gilt, daß
Personenkonten einzeln pro OP einzubuchen sind. Ermittelt das Programm aus
den vorgetragenen Salden eine "EB-Differenz" ist dies insoweit korrekt, als
das Ergebnis der Vorjahres im neuen Jahr erst noch zu verbuchen ist.
Entspricht die ausgewiesene Differenz nicht dem Vorjahresergebnis, dann
liegt irgendwo ein Buchungsfehler vor oder das Ergebnis des Vorjahres ist
noch nicht abgestimmt.