wir haben im April 2004 die Beitragsrechnung der Berufsgenossenschaft für
2003 bekommen. Wir sind ein bilanzierendes Unternehmen. Wie buche ich
richtig?
Vielen Dank im Voraus sagt
Heike Drechshage
"Heike Drechshage" <HDrec...@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
news:lAZ2p%23zME...@star.lexware.de...
...wurde denn in 2003 keine Rückstellung für BG gebildet?
--
Freundliche Grüße aus dem Filstal
im wilden Süden
Heinz Peter Schlögl - Team www.sonderhomepage.de -
User helfen Usern (UhU)
- der nun beginnt, sich von einem Kurzurlaub zu erholen -
Nein, scheinbar wurden keine Rückstellungen für die BG gebildet (wir haben
die Buchhaltung von unserem Steuerberater übernommen).
Heinz Peter Schlögl - Team Sonderhomepage - User helfen Usern wrote:
> Hallo und guten Tag
> "Heike Drechshage" <HDrec...@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
> news:lAZ2p%23zME...@star.lexware.de...
> > Hallo Team,
> >
> > wir haben im April 2004 die Beitragsrechnung der Berufsgenossenschaft für
> > 2003 bekommen. Wir sind ein bilanzierendes Unternehmen. Wie buche ich
> > richtig?
> >
> > Vielen Dank im Voraus sagt
> > Heike Drechshage
> ....wurde denn in 2003 keine Rückstellung für BG gebildet?
"Heike Drechshage" <HDrec...@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
news:IAhZlT0...@star.lexware.de...
> Nein, scheinbar wurden keine Rückstellungen für die BG gebildet (wir haben
> die Buchhaltung von unserem Steuerberater übernommen).
> > > wir haben im April 2004 die Beitragsrechnung der Berufsgenossenschaft
für
> > > 2003 bekommen. Wir sind ein bilanzierendes Unternehmen. Wie buche ich
> > > richtig?
> > ....wurde denn in 2003 keine Rückstellung für BG gebildet?
...hmmm, sind denn die Erklärungen 2003 schon beim Finanzamt?
Wenn ich es richtig sehe, habt Ihr per 1.1. mit dem Selbstbuchen begonnen
und dabei die Vorträge aus 2003 vom StB übernommen, oder?
- StB-Spezialisten - was meint ihr dazu?
Ja, wir haben ab Januar 3 Monate parallel gebucht. Ich habe die
Saldovorträge entsprechend übernommen. Die Bilanz von 2003 liegt jedoch
noch nicht vor (dann ist wohl auch noch nichts beim Finanzamt). Das letzte
Jahr wurde die BG-Rechnung durch den Steuerberater per 31.12.2002 mit
4380/1742; 9000/1742 kontiert. Das geht aber m. E. nicht auf.
Heinz Peter Schlögl - Team Sonderhomepage - User helfen Usern wrote:
> Hallo und guten Tag
> "Heike Drechshage" <HDrec...@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
> news:IAhZlT0...@star.lexware.de...
> > Nein, scheinbar wurden keine Rückstellungen für die BG gebildet (wir haben
> > die Buchhaltung von unserem Steuerberater übernommen).
> > > > wir haben im April 2004 die Beitragsrechnung der Berufsgenossenschaft
> für
> > > > 2003 bekommen. Wir sind ein bilanzierendes Unternehmen. Wie buche ich
> > > > richtig?
> > > ....wurde denn in 2003 keine Rückstellung für BG gebildet?
> ....hmmm, sind denn die Erklärungen 2003 schon beim Finanzamt?
> Ja, wir haben ab Januar 3 Monate parallel gebucht. Ich habe die
> Saldovorträge entsprechend übernommen. Die Bilanz von 2003 liegt jedoch
> noch nicht vor (dann ist wohl auch noch nichts beim Finanzamt). Das letzte
> Jahr wurde die BG-Rechnung durch den Steuerberater per 31.12.2002 mit
> 4380/1742; 9000/1742 kontiert. Das geht aber m. E. nicht auf.
Aufgrund der Buchung des StB ist ersichtlich, dass bei der
Abschlusserstellung 2002 der Beitragsbescheid der BG vorgelegen hat.
Der StB hat eine sonst.Verb. gebildet, da alle 3 Voraussetzungen (Höhe,
Grund und Fälligkeit) bekannt waren. Die Habenbuchung auf dem Konto 1742
müßte sich mit Buchung der Zahlung an die BG ausgleichen. Da die Buchführung
2003 wohl noch vom StB erstellt wurde, obliegt es ihm, die Diff. zu suchen.
Lassen Sie dem StB den Beitragsbescheid 2003 zukommen. Er berücksichtigt ihn
bei der Abschlusserstellung.
Sie buchen im Jahre 2004 1742/Bank. Mit dem Sollwert auf 1742 müssen Sie bis
zur Buchung der EB-Werte leben.
Alternativ können Sie die NZ an die BG auch selber buchen (9000/1742).
--
Mit freundlichen Grüßen aus dem Osnabrücker Land
Rainer Krome
Team www.Sonderhomepage.de --- User helfen Usern (UhU)
> Hallo Team,
Wenn der Jahresabschluss noch nicht fertig ist buchen Sie Konto "Beiträge
BG" an Konto "Sonstige Verbindlichkeiten".
Viele Grüße
Bea Richter
vielen Dank für diese schöne Lösung ;-)