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errori tracciato fattura elettronica avvocato

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Alfonso

unread,
Jan 14, 2019, 8:12:06 AM1/14/19
to
Riesco finalmente a far compilare una fattura elettronica ad un avvocato mio cliente con il programma "fatture web" di Sistemi (scopro ora che per vedere le ricevute di scarto, l'utente o il commercialista deve prima scaricarle dall'altro portale di Sistemi "sportello fatture" perché non vengono acquisite in automatico da "fatture web" ALLUCINANTE)... l'SDI gliela scarta con i seguenti motivi:

00200 File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità ) : The content of element 'DatiAnagrafici' is not complete. One of '{AlboProfessionale, ProvinciaAlbo, NumeroIscrizioneAlbo, DataIsc
00200 File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità ) : Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to length '4' for type 'TipoCassaType'. riga: 83 - colonna: 39
00200 File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità ) : The value '' of element 'TipoCassa' is not valid. riga: 83 - colonna: 39

Capisco che probabilmente non sono stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'Albo... per quanto riguarda gli errori sulla cassa avete lumi?




Alfonso

unread,
Jan 14, 2019, 8:18:48 AM1/14/19
to
Aggiungo: vedo che "fatture web" non permette l'indicazione dei dati relativi all'iscrizione all'albo... insisto, sono dati obbligatori del tracciato?

casanmaner

unread,
Jan 14, 2019, 8:31:49 AM1/14/19
to
Questi sono i tag relativi alle informazioni sull'iscrizione ad albo:
1.2.1.4 <AlboProfessionale>
1.2.1.5 <ProvinciaAlbo>
1.2.1.6 <NumeroIscrizioneAlbo>
1.2.1.7 <DataIscrizioneAlbo>


E non sono obbligatori (e sono autonomi tra di loro).

Se è presente la rivalsa, oltre ad altri dati relativi alla stessa, va indicato obbligatoriamente di che cassa si tratti:
2.1.1.7.1 <TipoCassa>

ciao

Alfonso

unread,
Jan 14, 2019, 9:15:28 AM1/14/19
to

> Questi sono i tag relativi alle informazioni sull'iscrizione ad albo:
> 1.2.1.4 <AlboProfessionale>
> 1.2.1.5 <ProvinciaAlbo>
> 1.2.1.6 <NumeroIscrizioneAlbo>
> 1.2.1.7 <DataIscrizioneAlbo>
>
>
> E non sono obbligatori (e sono autonomi tra di loro).
>
> Se è presente la rivalsa, oltre ad altri dati relativi alla stessa, va indicato obbligatoriamente di che cassa si tratti:
> 2.1.1.7.1 <TipoCassa>
>
> ciao

Il tipo cassa mi sembra correttamente indicato... non capisco il motivo dello scarto... il messaggio relativo alla mancanza di dati anagrafici posso quindi ignorarlo?

casanmaner

unread,
Jan 14, 2019, 9:37:14 AM1/14/19
to
Il giorno lunedì 14 gennaio 2019 15:15:28 UTC+1, Alfonso ha scritto:

> Il tipo cassa mi sembra correttamente indicato

Dai messaggi di errore sembrerebbe di no però.
Sembra che il tipo cassa non sia valorizzato correttamente.

Nel corpo del file xml cosa hai in corrispondenza di quei tag?

Alfonso

unread,
Jan 14, 2019, 10:09:20 AM1/14/19
to
Eccoti tutto l'xml (con asteriscati i dati sensibili):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturapa_v1.2.xsl"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="FPR12" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>08245660017</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>0000006</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
<ContattiTrasmittente>
<Email>**********@*********.com</Email>
</ContattiTrasmittente>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>0512441****</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>NCC***********</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Nome>AL********</Nome>
<Cognome>NU****</Cognome>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>VIA ******* 1</Indirizzo>
<CAP>201**</CAP>
<Comune>MI****</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>099*******</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>099********</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>SPORT **************L</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>VIA ******* 3</Indirizzo>
<CAP>20***</CAP>
<Comune>MI*****</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>08*********</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>Sistemi S.P.A.</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
<SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-11</Data>
<Numero>2/001</Numero>
<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>30.00</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<DatiCassaPrevidenziale>
<TipoCassa>TC01</TipoCassa>
<AlCassa>4.00</AlCassa>
<ImportoContributoCassa>6.00</ImportoContributoCassa>
<ImponibileCassa>150.00</ImponibileCassa>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DatiCassaPrevidenziale>
<ImportoTotaleDocumento>220.90</ImportoTotaleDocumento>
<Causale>procedimento monitorio Giudice Pace Milano</Causale>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>sport x tutti - ****** Di ******-2018</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>150.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>150.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>spese non imponibili</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>30.58</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>30.58</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>156.00</ImponibileImporto>
<Imposta>34.32</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
<ImponibileImporto>30.58</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>Escluse ex art. 15</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2019-01-11</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>190.90</ImportoPagamento>
<IBAN>IT31S*******************</IBAN>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>

casanmaner

unread,
Jan 14, 2019, 10:18:00 AM1/14/19
to
Il giorno lunedì 14 gennaio 2019 16:09:20 UTC+1, Alfonso ha scritto:

>
> Eccoti tutto l'xml (con asteriscati i dati sensibili):
>

I tag relitivi all'iscrizione all'ordine non sono presenti e quindi l'SDI non dovrebbe dare errore.

I dati dell'importo della rivalsa mi sembrano correttamente valorizzati e quindi l'SDI non dovrebbe dare errore.

Ma quel file è stato scartato?

Alfonso

unread,
Jan 14, 2019, 10:19:33 AM1/14/19
to
Si esatto. Quello è il file che è stato scartato con gli errori di cui sopra! Anche io non riesco a capire...

casanmaner

unread,
Jan 14, 2019, 10:30:00 AM1/14/19
to
Il giorno lunedì 14 gennaio 2019 16:19:33 UTC+1, Alfonso ha scritto:

> Si esatto. Quello è il file che è stato scartato con gli errori di cui sopra! Anche io non riesco a capire...

Hai provato a controllarlo utilizzando F&C direttamente?

Alfonso

unread,
Jan 14, 2019, 10:42:05 AM1/14/19
to
Fatto ora ora... mi dice:

Il file è stato controllato con successo.

Nome file: *************_00006.xml

L'Id file è 28********

Data e ora operazione: 14/01/2019 16:40

casanmaner

unread,
Jan 14, 2019, 10:47:27 AM1/14/19
to
Allora non è che l'errore viene dato dalla procedura software prima ancora di inviare il file?
Viene fatto un controllo dal tuo software prima dell'invio?

Alfonso

unread,
Jan 14, 2019, 11:29:21 AM1/14/19
to

> Allora non è che l'errore viene dato dalla procedura software prima ancora di inviare il file?
> Viene fatto un controllo dal tuo software prima dell'invio?

Non mi pare... per scrupolo sono entrato direttemnte in fatture e corrispettivi del cliente e lì non risulta nessuna fattura inviata... proprio non capisco... qualcuno che ha "fatture web" di Sistemi può illuminarmi?

Max max

unread,
Jan 14, 2019, 1:56:44 PM1/14/19
to
Il 14/01/2019 16.47, casanmaner ha scritto:
>on è che l'errore viene dato dalla procedura software prima ancora di inviare il file?

Oppure il file viene alterato dalla procedura in fase di trasmissione ...

Alfonso

unread,
Jan 15, 2019, 10:05:39 AM1/15/19
to
E' quello che penso anche io... peccato che l'assistenza di Sistemi non mi risponda da giorni... Q, mi pare che anche tu avessi Sistemi. Qualche tuo cliente ha avuto per caso lo stesso problema con "fatture web"? Hai risolto in qualche modo?

Alfonso

unread,
Jan 15, 2019, 1:20:13 PM1/15/19
to

> E' quello che penso anche io... peccato che l'assistenza di Sistemi non mi risponda da giorni... Q, mi pare che anche tu avessi Sistemi. Qualche tuo cliente ha avuto per caso lo stesso problema con "fatture web"? Hai risolto in qualche modo?

Aggiorno a beneficio di tutti... come correttamente avevate "fatture web" non spedisce direttamente ad SDI, ma prima spedisce Sportello Cloud che si occupa della spedizione. Il mio utente aveva inserito un codice cassa personalizzato in fatture web e poi riselezionato quello corretto. Per qualche motivo il file presente su "fatture web" era ritornato corretto, ma quello su Sportello fatture che veniva inviato allo SDI era invece rimasto privo del tag tipo cassa. Io controllavo il primo e per quello non vedevo errori...

Alfonso

unread,
Jan 16, 2019, 9:13:41 AM1/16/19
to

> Aggiorno a beneficio di tutti... come correttamente avevate "fatture web" non spedisce direttamente ad SDI, ma prima spedisce Sportello Cloud che si occupa della spedizione. Il mio utente aveva inserito un codice cassa personalizzato in fatture web e poi riselezionato quello corretto. Per qualche motivo il file presente su "fatture web" era ritornato corretto, ma quello su Sportello fatture che veniva inviato allo SDI era invece rimasto privo del tag tipo cassa. Io controllavo il primo e per quello non vedevo errori...

Ricompilate da zero le due fatture una risulta correttamente consegnata la seconda dà errore "nome file duplicato". Questa vola vado subito a guardare sulle segnalazione di Sistemi e trovo questo:

"In una casistica particolare (re-invio a SDI da FattureWeb di più documenti già presenti su Sportello fatture) i file venivano erroneamente rinominati tutti allo stesso modo, con la conseguenza di determinare lo scarto da parte di SDI con motivazione "Nome file duplicato". Con il presente aggiornamento è stata rimossa l'anomalia.

Sistemazione pregresso

Nei prossimi giorni eseguiremo una correzione per associare le ricevute di consegna alle relative fatture, a quel punto potrete inviare a SDI le fatture scartate."

Di male in peggio... Sistemi mi sta veramente deludendo sulle gestione della fattura elettronica.

Max max

unread,
Jan 16, 2019, 12:24:19 PM1/16/19
to
Il 16/01/2019 14.53, Alfonso ha scritto:
>Sistemi mi sta veramente deludendo sulle gestione della fattura elettronica.

A prescindere creano problemi tutti questi passaggi, alcuni di questi
non tracciabili dagli interessati.
Ad esempio se emetto una fattura arrivo al consegnato di SDI, poi il
vuoto specie se poi fa altri passaggi all'interno di soggetti complessi.
E ci sono fatture ad oggi nel limbo pur consegnate da sdi il 7.


bontempi...@gmail.com

unread,
Jan 17, 2019, 4:23:38 AM1/17/19
to
Utilizzo pure io sistemi e riscontro lo stesso errore, in quanto a loro mi sento un pò abbandonato da Sistemi

andre...@gmail.com

unread,
Jan 17, 2019, 4:33:29 AM1/17/19
to
Ho lo stesso problema di esito scarto e di mancata assistenza di sistemi, credo che si siano un pò persi

zezza.a...@gmail.com

unread,
Feb 12, 2019, 6:17:51 AM2/12/19
to
Buongiorno!
Ho anche io Sistemi e ho un problema su una fattura che mi viene scartata sistematicamente da due settimane con questo errore:

" 00200 File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l'indicazione puntuale della non conformità) : '0000-00-00' is not a valid value for 'date'. riga: 89 - colonna: 36 "

Neanche sistemi ha capito cosa è il problema....a qualcuno è mai capitato questo errore?

Luigi

unread,
Feb 12, 2019, 6:50:45 AM2/12/19
to
Il 12/02/2019 12.17, zezza.a...@gmail.com ha scritto:
>
> " 00200 File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l'indicazione puntuale della non conformità) : '0000-00-00' is not a valid value for 'date'. riga: 89 - colonna: 36"
>

Sembra esserci una data valorizzata "0000-00-00" nella riga 89 del file
xml. Puoi postarlo oscurando i dati sensibili?

Ciao.

zezza.a...@gmail.com

unread,
Feb 12, 2019, 7:01:28 AM2/12/19
to
Questa è la parte che penso sia incriminata..è una fattura verso una pubblica amministrazione.

Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: XXXXX
Identificativo ordine di acquisto: XXXXXXX
Data ordine di acquisto: 0000-00-00 (00 Mese non riconosciuto 0000)
Codice Identificativo Gara (CIG): XXXXXXX

Potrebbe essere questo il problema?

Luigi

unread,
Feb 12, 2019, 9:54:17 AM2/12/19
to
Il 12/02/2019 13.01, zezza.a...@gmail.com ha scritto:
>
> Questa è la parte che penso sia incriminata..è una fattura verso una pubblica amministrazione.
>
> Dati dell'ordine di acquisto
> Numero linea di fattura a cui si riferisce: XXXXX
> Identificativo ordine di acquisto: XXXXXXX
> Data ordine di acquisto: 0000-00-00 (00 Mese non riconosciuto 0000)

Se questa riga è pari pari a quella presente nel file xml è proprio qui
il problema perché è stata indicata una data in cui:
- l'anno è pari a 0000
- Il mese è 00
- il giorno è 00

ti pare che sia possibile?

Riguarda i dati immessi nella sezione dell'ordine di acquisto perché
probabilmente la data non è stata immessa.

Ciao.
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