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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
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> Registri prima la bolla doganale mettendo invece dei costi un conto
> patrimoniale qualunque, al fine di registrare l'Iva esatta in detrazione.
penso che, se ha posto questa domanda, è perchè il suo software non
gli consente di movimentare conti patrimoniali. come quelli da te
indicati.
Però se non ci dice che software è, e che impostazioni ha, è un pò
difficile rispondere...
quando registri la bolla doganale intestandola al fornitore dogana , usi un
conto econom. transitorio per movimentare l'imponibile ;
poi un giroconto DIVERSI , per chiudere tale conto transit. e chiudere
parzialm. il fornitore dogana ;
poi registri la fattura del fornitore cinese ( anche con un movimento
DIVERSI , essendo non iva, per rilevare il costo ) ;
poi registri la fattura dello spedizioniere , registrando nel conto econom.
transit. l'importo dell'iva anticipata in dogana ;
infine con un DIVERSI , chiudi il conto econom. transit. e il fornitore
dogana ( che era rimasto aperto per l'importo dell'iva pagata in dogana )