Supponendo che il soggetto A paga l'assegno in seconda presentazione
regolarmente maggiorato da interessi, spese e penale del 10%.
La domanda � la seguente:
supponendo che A,B,C sono soggetti titolari di Partita IVA in
contabilit� ordinaria, C che riceve il 10% interessi in pi� come deve
giustificare contabilmente la somma incassata in pu?
Con una nota debito ? e in tal caso a chi deve essere intestata? ad A
(che pu� anche non esere conosciuto da C) o a B?
Qualora C volesse restituire, per sua libera scelta, la somma
incassata in pi� cosa deve emettere?
Una nota di credito?
O nel caso specifico visto che C � un'impresa di edilizia che riceve i
soldi da A parente di B (futuro acquirente di immobile in fase di
edificazione) secondo voi � possibile emettere una fattura con una
dicitura del tipo "pe rulteriore acconto su immobile in fase di
costruzione"?
Grazie a chiunque abbia vissuto situazioni simili e sapr� fornirmi
suggerimenti in merito!
Saluti
Pedro