Bom dia colegas.
Espero que todos estejam bem e com saúde, se cuidando sempre.
Bom, utilizo esse e-mail para fazer um desabafo e compartilhar uma situação que talvez outros colegas já tenham passado. Em uma atividade de monitoramento onde não solicitamos diárias para os colaboradores afim de economizar recursos,
tivemos a necessidade de pagar uma diária para dois de nossos parceiros, pois nosso alojamento estava lotado, pagamos com o cartão de despesa local e lançamos a NF na prestação de contas, que foi reprovada e solicitado que a NF em questão fosse retirada, pois
segundo o manual do ARPA as despesas com hospedagem devem ser pagas com diárias.
Me ajudem a entender porque essa é nova pra mim, foi a primeira vez que me deparei com uma justificativa como essa, e pra piorar depois de termos justificado claramente o motivo da despesa a prestação foi para análise da gerência
desde o dia 28/10 e até agora não tivemos nenhum retorno, ou seja, além de terem quase cortado o nosso recurso em "despesa local" , por que 3 mil reais não dá pra nada, ainda engessam nossas atividades com esse tipo de situação, sinceramente está ficando cada
dia mais difícil tocar as atividades nas unidades do interior da Amazônia.
Fica registrada a nossa indignação!