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Andres,
Una consulta con respecto a este forma de procesar los documentos, que pasa si algún dato de la factura es erróneo y la obtención del CAE es rechazada ? como manejas ese circuito ¿?
Saludos,
Fernando.
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Buen Día
Yo lo tengo implementado de la siguiente manera:
Cada puesto de trabajo mira en la base de datos el ultimo comprobante de su tipo realizado.
Suma uno y realiza la petición de CAE.
Si la devolución es que el comprobante existe, vuelvo a sumar 1 y reintento
Este proceso está “banderizado”, mediante indicadores que identifican el puesto que está realizando la petición de CAE, mensajeando al puesto en espera a que vuelva a intentar.
No he tenido problemas hasta ahora.
Espero te sirva. Saludos.

AS José A. Hochnadel
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Contacto:cont...@loopconsultora.com.ar
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Celular: 0341-156187367


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Buenas Noches
En mis sistemas, servidor y x puestos. Uso ARCA como validador de correlatividad de comprobantes
Cuando un puesto va a solicitar CAE, verifica bandera de lockeo, si esta activa muestra mensaje de la situación y al aceptar reintentará, si no hay lockeo coloca bandera de lockeo
Verifica ultimo comprobante según tipo en la base de datos de confirmados. Agrega uno al nro obtenido, genera petición de CAE, si es rechazado por existente (*) agrega uno y reintenta.
Cuando el CAE es obtenido se confirma el comprobante en la base de datos, se quita lockeo.
Espero sirva como idea. Saludos.
(*)
<Errors><Err><Code>10016</Code><Msg>El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado.</Msg></Err></Errors>

AS José A. Hochnadel
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